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Para a execução deste processo, indique:

1 - Período para contabilização: Ao executar este processo, informe até qual mês/ano deseja efetuar a contabilização do contrato ou o seu estorno. O mês/ano aqui informado deve estar dentro do período de competência contábil. Para mais informações sobre o período de competência contábil, consulte Parâmetros de Integração | Contabilidadeconsulte Contabilidade - Parâmetros.


2 - Operação
: Indique se deseja gerar a Contabilização ou então gerar Estorno de alguma contabilização já realizada.

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Observação
A primeira vez em que a contabilização de um contrato é executada, o sistema inclui um lançamento referente à contabilização do valor TOTAL do contrato e em seguida o(s) lançamento(s) referente(s) à contabilização da realização ou apropriação mensal conforme a competência indicada. Se o contrato não sofrer alteração em seu valor total, mês a mês será realizada somente a apropriação mensal conforme a competência indicada, porém, se o contrato sofrer alguma alteração em seu valor, no momento em que for solicitada a contabilização da próxima competência, o sistema incluirá o lançamento da respectiva competência e também outro lançamento para registrar a alteração, sendo que este lançamento será incluído de acordo com o modelo de contabilização definido nos parâmetros deste sistema. A contabilização das competências será realizada sempre de forma sequencial.

− Estorno:
Ao indicar um mês/ano para estorno, os lançamentos serão estornados desde a última competência contabilizada até a competência informada, também de forma sequencial. Se, por exemplo, o contrato já tivesse sido contabilizado até a competência 06/2015 e precisássemos estornar os três últimos meses contabilizados, teríamos que indicar para estorno a competência 04/2015. Neste caso, as contabilizações estornadas seriam referentes às competências 06/2015, 05/2015 e 04/2015 inclusive.

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