Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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Se realizó el tratamiento para que el array considere correctamente validar el tamaño del arreglo "aCert", en base a la validación se accede a la posición indicada en el proceso de Retención, con esto ya no se genera error.log cuando no se trae cierta información en el arreglo, permitiendo generar la Orden de Pago de manera correcta.


Pasos para la solución:

  • Tener la configuraciones de retención para la Municipalidad de Córdoba
    • Proveedor A2_RET_MUN = "00004"
    • Config. Adic. Imp para el CFO correspondiente a la TES utilizando el campo FF_RET_MUN = "00004"
    • Registro de Empr vs Z. Fiscal para el proveedor antes configurado para el impuesto CEI, considerar el campo FH_PERCIBI = "Si"
  • Tener configurada la retención de Ganancias, SUSS con el concepto "5" y SLI.
  • Realizar una factura donde el Valor SUSS se encuentre en 0
  • Realizar una factura donde el Valor SUSS sea diferente de 0
  • Contar con el Modo de Pago para cheque diferido
  • Configurar un talonario para el banco a utilizar para el pago con cheque diferido
  • Realizar la Orden de Pago seleccionando ambas facturas 
  • Realizar el pago con tres Cheques diferidos dividiendo el valor de la Orden de Pago en partes iguales.
  • Grabar la Orden de Pago y asegurarse que no genere error.log

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