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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:Microsiga Protheus
Segmento:Serviços
Módulo:Livros Fiscais
Função:

MATA950MATXFIS.PRXDIMESC.PRW


Ticket:4420769
  • 5381897
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSERFIS1-1083412447
Dicionario de dados:

 Atualização de Dicionario de dados



02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao processar DIME de Santa Catariana com notas de ISS e CFOPs 1933, 2933, 5933, 6933 devem ser apresentadas nos quadros Quadro 01 - Valores Fiscais EntradasQuadro 02 - Valores Fiscais Saídas e Quadro 51 - Exclusões de Valores para Apuração do Valor Adicionado

03. SOLUÇÃO

Quadro 01 - Valores Fiscais Entradas 

Alem de notas com ICMS também serão consideradas neste registro notas de modelo 55 com ISS e CFOPs 1933, 2933, 5933, 6933

Quadro 02 - Valores Fiscais Saídas

Alem de notas com ICMS também serão consideradas neste registro notas de modelo 55 com ISS e CFOPs 1933, 2933, 5933, 6933

Quadro 51 - Exclusões de Valores para Apuração do Valor Adicionado

Adequação de cálculos e processamento de arquivos magnéticos conforme Manual de Incentivos e Benefícios fiscais do estado do Rio de Janeiro.

Decreto nº 46.536/2018, pela Resolução SEFAZ nº 13/2019 e pela Portaria SUCIEF nº 55/2019. 


03. SOLUÇÃO




Registro gerado de forma Automática:

Registro 51 será preenchido automaticamente nos itens 010 (Prestação de Serviço Sujeita ao ISS) e 060 (Prestação de Serviços Sujeita ao ISS) quando forem processadas notas de modelo 55 e CFOPs 1933, 2933, 5933, 6933.

Registro gerado de forma manual:

Quando usuário preencher na assistente  da DIMESC itens 010 ou 060 sera considerado conteúdo digitado pelo usuário para compor o quadro 51.

Aviso
titleImportante

Item 010: Prestação de Serviço Sujeita ao ISS
Este item deve ser preenchido com o Valor das entradas utilizadas na prestação de serviço sujeito exclusivamente ao ISS, se lançada no Quadro 001(Valores Fiscais das Entradas), quando não especificados com os CFOPs 1933, 2933, 5933, 6933.

  •  Os CFOP's que indicam a aquisição de serviços são os CFOP's 1.933, 2 933, entretanto, nesta situação, a escrituração dos valores não serão realizadas com estes CFOP's. 
  • Exemplo: 
     
  • Compra de mercadoria com serviços inclusos: Valor total da operação: 1.000,00/ CFOP: 1.102/ Serviço: 100,00 (Sendo este parte dos 1.000,00). Essa aquisição de serviço não deveria ter a incidência de ICMS, sendo a operação de incidência exclusiva do ISS para o serviço, porém nestes casos  não tem como separar o valor do serviço que não deve ter a incidência de ICMS. Desta forma, neste campo é informado o valor excluído, ou seja, o valor do serviço que teve incidência de ICMS,  porém não deveria ter.

    Item 060: Prestação de Serviços Sujeita ao ISS
    Neste item devem ser apresentados o valor da prestação de serviços sujeita ao ISS se lançada no Quadro 002  (Valores fiscais das Saídas), quando não especificados com os CFOPs 1933, 2933, 5933, 6933.

    Exemplo: Emissão de nota fiscal de venda de peças e serviços da oficina mecânica: Valor total da operação: 1.000,00/ CFOP: 5.102/Serviço: 100,00 (Sendo este parte dos 1.000,00)
    Essa venda do serviço não deveria ter a incidência de ICMS, sendo a operação de incidência exclusiva do ISS para o serviço, porém nestes casos  não tem como separar o valor do serviço que não deve ter a incidência de ICMS. Desta forma, neste campo é informado o valor excluído, ou seja, o valor do serviço que teve incidência de ICMS,  porém não deveria ter.

    Para esta implementação, além de aplicar o patch de programa, atualizar o RdMake Padrão NFESEFAZ.


    Será necessário processar o compatibilizador UPDDISTR com o diferencial de dicionário disponível no link: Atualização de Dicionario de dados Para mais informações: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR


    http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=181965468





    Incluído manual com orientação de configuração para para emissão de notas fiscais e arquivo magnético EFD SPED FISCAL

    04. DEMAIS INFORMAÇÕES

    Manual declaração de ICMS incentivos e do movimento econômico do estado de Santa CatarinaFIS0001_DIME_Declaração_de_ICMS_e_do_Movimento_Econômico_do_Estado_de_SCbenefícios fiscais para o estado do Rio de Janeiro

    http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=469449117

    05. ASSUNTOS RELACIONADOS

    Não se aplica.





    HTML
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    </style>
    


    Descrição

    Este manual tem objetivo de orientar configurações de cálculos e processamento de arquivos metagenéticos conforme Manual de Incentivos e Benefícios fiscais do estado do Rio de Janeiro.

    Decreto nº 46.536/2018, pela Resolução SEFAZ nº 13/2019 e pela Portaria SUCIEF nº 55/2019. 

    Procedimentos para Implementação

    Dicionario de dados

    SX3 – Campos: 

    CDO - Ajustes Manuais de Apur. ICMS 


    Campo

    CDO_DECLAR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    8

    Formato

    @!

    Título

    Cod Decla   

    Descrição

    Código Declaratório      

    Usado

    sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Validação

    ExistCpo('CDY')

    Consulta Padrão

    CDY
    HelpCódigo declaratório referente ao código de ajuste da tabela 5.2 do ICMS


     

     CC6 - LANÇAMENTOS APURACAO DO ICMS  


    Campo

    CC6_DECLAR

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    8

    Formato

    @!

    Título

    Cod Decla   

    Descrição

    Código Declaratório      

    Usado

    sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Validação

    VAZIO() .or. ExistCpo('CDY')

    Consulta Padrão

    CDY
    HelpCódigo declaratório referente ao código de ajuste da tabela 5.2 do ICMS


     

    SF4 -Tipos de Entrada e Saída 


    Campo

    F4_ICMSDIF

    Tipo

    Caracter

    Tamanho

    1

    Formato

    @!

    Título

    ICM Diferido

    Descrição

    Diferimento de ICMS      

    Usado

    sim

    Obrigatório

    Não

    Browse

    Sim

    Contexto

    Real

    Propriedade

    Alterar

    Validação

    Pertence("1234567")                                                                                                             

    Opções

    1=Diferido;2=Nao Diferido;3=Dif. de Redução;4=Dif. Incentivo;5=Dif. com ST;6=Deduz NF e Duplicata;7=Ded. ICMS BC. Composta      


     OBS: Incluído opção 7=Ded. ICMS BC. Composta


    Procedimentos para Configuração


    Importante

    Registro E115 e C197 no arquivo Magnético EFD SPED fiscal


    O registro E115 é processado com base na tabela CDV - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO

    Esta tabela pode ser preenchida de forma automática ou Manual


    Rotina para Cadastro, edição ou conferencia dos dados da tabela CDV

    Exemplo:

    Image Added


    Para Calcular Automaticamente valores Declaratórios é necessário configurar regras de cálculo através da rotina FISA140 – Produto X Código de valor declaratório.

    Exemplo:

    Image Added


    Para processar registro C197 ou registro E111 através da nota é necessário configurar no Cadastro de TES, na aba de Lançamentos da Apuração de ICMS o código de Lançamento e um reflexo previamente cadastrado através da rotina FISA072 – Códigos de Reflexos.

    Exemplo:

    Image Added


    Na rotina rotina FISA140 é possível vincular diversas formas de calculo através do cadastro de Reflexo que serão executados no momento de inclusão da nota.

    Exemplo:

    Image Added


    Registro C197

    • Campo 03: preencher com o código da Tabela 5.2 correspondente à norma utilizada e espécie, indicado no campo 02 do registro E115;

    Foi incluível campo C6_DECLAR para que seja informado código da tabela 5.2 correspondente ao código de lançamento da tabela 5.3


    Registro C111

    • Campo 03: preencher com o código da Tabela 5.2 correspondente à norma utilizada, indicado no campo 02 do registro E115;
      Foi incluível campo CDO_DECLAR para que seja informado código da tabela 5.2 correspondente ao código de Ajuste da Apuracão da tabela 5.1.1




    Os procedimentos abaixo devem ser adotados por contribuinte que utilizar norma relacionada no Manual de Diferimento, Ampliação de Prazo de Recolhimento, Suspensão e de Incentivos e Benefícios de Natureza Tributária classificada como “isenção”.


    No Documento Fiscal (NF-e ou NFC-e)

    CRT (Código do Regime Tributário), campo CRT na NF-e/NFC-e: conforme o caso,

    • 3 - Regime normal; ou

    2 - Simples Nacional – excesso de sublimite da receita bruta, caso tenha ultrapassado o sublimite estadual, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006


    CST (Código da Situação tributária), campo CST na NF-e/NFC-e: conforme o caso,

    • 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; ou
    • 40 - Isenta


    Desoneração

    Valor do ICMS desonerado, campo vICMSDeson: valor do imposto Fórmula:

    Valor do ICMS Desonerado = Preço na Nota Fiscal / (1 - Alíquota) * Alíquota


    Motivo da desoneração do ICMS, campo motDesICMS: escolher “9 – Outros”, caso não se enquadre em, caso não se enquadre em um das opções disponíveis de acordo com o CST (30 ou 40) informado:

    • 1 - Táxi;
    • 3 - Produtor Agropecuário;
    • 4 - Frotista/Locadora;
    • 5 - Diplomático/Consular;
    • 6 - Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações);
    • 7 - SUFRAMA;
    • 8 - Venda a Órgão Público;
    • 10 - Deficiente Condutor (Convênio ICMS 38/12);
    • 11 - Deficiente Não Condutor (Convênio ICMS 38/12).

    Código de Benefício Fiscal na UF, campo cBenef: Código do Benefício Fiscal que deverá ser informado no registro E115 a partir da tabela 5.2.

    Dica

    O motivo de Desoneração deve ser preenchido no cadastro de TES - Tipos de Entrada e Saída

    Aba: Outros

    Campo: F4_MOTICMS

    Título: Mot.Desone

    Descrição: Mot.Desone. ICMS 


    Na EFD ICMS/IPI

    Identificação da Isenção na EFD: No registro E115 - Informações adicionais da apuração – valores declaratórios, o contribuinte deve identificar o(s) benefício(s) utilizado(s) da seguinte forma:

    • Campo 02: preencher com o código da Tabela 5.2 correspondente ao dispositivo legal;
    • Campo 03: preencher com o valor 0;
    • Campo 04: não preencher.


    Documentos de saída:

    No registro C197, filho do registro C100 da nota fiscal emitida com isenção de ICMS, devem ser feitos os seguintes lançamentos:

    • Campo 02: código RJ90980000 - Informativo - Isenção, não incidência, redução de base de cálculo ou de alíquota de ICMS em função de norma relacionada no manual de que trata o Decreto 27.815/2001 ou código RJ91980000 - Informativo - Isenção, não incidência, redução de base de cálculo ou de alíquota de ICMS-ST em função de norma relacionada no manual de que trata o Decreto 27.815/2001;
    • Campo 03: preencher com o código da Tabela 5.2 correspondente à norma utilizada e espécie, indicado no campo 02 do registro E115;
    • Campo 04: informar o código do item do produto beneficiado;
    • Campos 05 a 07: não preencher;
    • Campo 08: preencher com o valor do ICMS desonerado informado no campo vICMSDeson do documento fiscal.


    Cadastro de reflexo Recomendado

    Para Cálculo de desoneração recomendamos a seguinte configuração de reflexo:


    CE0_CODIGO: Código do Reflexo, utilizado como ID do Reflexo.

    CE0_PROPRI: Propriedade do Reflexo (Sistema ou Usuário).

    CE0_DESCRI: Descrição do Reflexo.

    CE0_NFBASE: Informe qual base de cálculo será utilizada na lançamento deste reflexo:

    Z)      Base Zerada.

    CE0_NFALIQ: Informe qual alíquota será utilizada no lançamento deste reflexo:

    Z)      Alíquota Zerada.

    CE0_NFVALO: Informe qual valor será utilizado no lançamento deste reflexo:

    Z)    ICMS desonerado Base Composta. Formula utilizada:  Base de ICMS/ (1 - Alíquota de ICMS + FECP) * Alíquota de ICMS + FECP


    CE0_VL197: Define se o valor dos registros C197 ou D197 será gravado no campo 07-VL_ICMS ou 08-VL_OUTROS.

    2)       Valor Outras