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CampoDescrição
Tipo EspéciePermite definir um grupo de espécies que serão consideradas na busca dos saldos.
*Espécie Inicial (opcional)

Permite definir o(s) caractere(s) inicial da faixa de espécies que será utilizada na busca dos saldos.

*Espécie FinalPermite definir o(s) caractere(s) final da faixa de espécies que será utilizada na busca dos saldos.
*Grupo Cliente Inicial (opcional)

Permite definir o(s) caractere(s) inicial da faixa do grupo de clientes que será utilizada na busca dos saldos.

*Grupo Cliente FinalPermite definir o(s) caractere(s) final da faixa do grupo de clientes que será utilizada na busca dos saldos.
Conta Saldo Cliente

Permite definir um grupo de contas de saldo de clientes que serão consideradas na busca dos saldos.

Nota

Este campo possui o preenchimento de todos os campos de parâmetros como pré requisito para seu carregamento. Dito isso, quando o valor de algum dos campos anteriores forem alterados, o conteúdo da lista do campo "Conta Saldo Cliente" pode sofrer alterações.

...

Ações:

Detalha os lançamentos da conta, respectiva ao registro selecionado (linha), que possuem origem no módulo Contas a Receber

Ação

Descrição

Exportar

Ação

Descrição

Conciliação por Estabelecimento

Esta ação irá abrir uma janela que tem por objetivo permitir a verificação de qual estabelecimento da empresa existe diferença, isto para a conta contábil selecionada e para a data de corte parametrizada.

Informações

Veja mais informações na descrição da Janela "Conciliação por Estabelecimento".

Lançamentos Conta FGL Origem ACR

Exporta as informações disponíveis na lista de detalhes de títulos para uma planilha (arquivo de formato ".xls").

Informações

O download da planilha pode ser realizado a partir da central de documentos.

Ações por registro:

Lançamentos Conta FGL Origem Outros

.

Detalha os lançamentos da conta, respectiva ao registro selecionado (linha), que possuem origem em outros módulos.


Outras Ações:

Ação

Descrição

Consulta títulos que compõem valor em Aberto ACREsta ação permitirá a visualização dos títulos que compõem o valor em aberto dentro da parametrização selecionada.
Consulta movimentos não contabilizados ACREsta ação permitirá a visualização dos movimentos que ainda não foram contabilizados dentro da parametrização selecionada.
Lançamentos Conta FGL Origem ACRDetalha todos os lançamentos
, dentro da parametrização selecionada, que
que, de acordo com a parametrização inserida na execução, possuem origem no módulo Contas a Receber
(todos os registros)
.
Lançamentos Conta FGL Origem OutrosDetalha todos os lançamentos
, dentro da parametrização selecionada, que
que, de acordo com a parametrização inserida na execução, possuem origem em outros módulos
(todos os registros)
.
Log de ExecuçãoEsta ação abrirá uma janela que permite a visualização
o
do log
completo
de execução do programa. Erros e observações de cada conta contábil poderão ser consultados a partir desta funcionalidade.


Ações por registro:

Ação

Descrição

Conciliação por Estabelecimento

Esta ação irá abrir uma janela que tem por objetivo permitir a verificação de qual estabelecimento da empresa existe diferença, isto para a conta contábil selecionada e para a data de corte parametrizada.

Informações

Veja mais informações na descrição da Janela "Conciliação por Estabelecimento".

Lançamentos Conta FGL Origem ACRDetalha os lançamentos da conta, respectiva ao registro selecionado (linha), que possuem origem no módulo Contas a Receber.
Lançamentos Conta FGL Origem OutrosDetalha os lançamentos da conta, respectiva ao registro selecionado (linha), que possuem origem em outros módulos.


Janela Conciliação por Estabelecimento

Ações da Janela:

Botão

Descrição

Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença

Quando acionado, é possível visualizar somente os estabelecimentos que possuem diferença, após o processamento.

Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada

Quando acionado, é apresentado o total geral dos valores que estão compondo a coluna “Valor Abert ACR”, ou seja, é o valor em aberto da conta contábil e estabelecimentos na data de corte informada.

Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento

Quando acionado, possibilita o acesso sempre a um nível menor para conciliação, por exemplo, se você está na janela base onde a conciliação é por “Conta Contábil”"Conta Contábil", clicando nesse botão você fará a conciliação da conta selecionada por “Estabelecimento”"Estabelecimento". Clicando nesse botão, será descido ao nível de “Grupo "Grupo de Clientes”Clientes", ou seja, qual grupo de clientes está com diferença, verificar detalhes documentação da Janela de '"Conciliação por Grupo de Clientes'".

Consultar títulos que compõe o valor em aberto ACR (Geral)

Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que compuseram a colina “Valor Abert ACR”, podendo efetuar seleção/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado.

Consultar movimentos que estão faltando contabilizar ACR (Geral)

Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend ACR”, dessa forma, é possível identificar os movimentos que estão pendentes de contabilização.

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