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Como deve ser a configuração para que o Diferencial de Alíquotas seja somado ao total da Nota Fiscal?
Nota Fiscal de Saída
Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informe um percentual fictício (por exemplo 0,01) somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial:
TES
Calcula ICMS = SIM
L. FISC. ICMS = TRIBUTADO
DIF. ALIQ. = NÃO
MATL CONSUMO = SIM
AGREGA SOLID. = SIM
MARG. SOLID. = NUNCA
CLIENTE (SA1) deve ser um dos tipos preenchido no parâmetro MV_TPSOLCF, o CLIENTE deve ser de um Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e ter a Inscrição Estadual preenchida.
Nota Fiscal de Entrada
Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informe um percentual fictício, somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial;
TES
Calcula ICMS = SIM
L. FISC. ICMS = OUTROS
DIF. ALIQ. = NÃO
MATL CONSUMO = SIM
AGREGA SOLID. = SIM
MARG. SOLID. = NUNCA
MKP ICM COMP = NÃO
MV_ESTICM = INFORME A ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO
O FORNECEDOR deve ser de um Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e preencha a Inscrição Estadual no SIGAMAT.EMP.