Histórico da Página
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Campo | Descrição |
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Tipo | Caixa de seleção com as opções disponíveis de medios de cobrança, podendo ser:
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Conta Corrente | Conta corrente vinculada ao portador/carteira informados. |
Não à Ordem | Esse campo está relacionado ao meio de pagamento do tipo cheque de um recibo, ficando habilitado quando o portador for do tipo cheque. Permite identificar se os cheques recebidos num Recibo são “Não à Ordem”, para que depois eles não possam ser utilizados numa Ordem de Pagamento. |
Cheque de Terceiro | Esse parâmetro deve ser assinalado quando o cheque em questão, não pertencer ao cliente que está efetuando o pagamento. Quando assinalado, deverá ser informado o código da pessoa física ou jurídica, proprietária do cheque. |
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Ação | Descrição |
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Vincular Valores | Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna da fatura escolhida, é possível vincular valores a à fatura selecionada. |
08. TELA VINCULAR VALORES FATURA
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Campo | Descrição | |||||
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Valor Vinculado recibo | Permite vincular o valor que deve ser considerado de cada fatura selecionada.
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Ação | Descrição |
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Incluir | Vincula o imposto selecionado ao recibo. Ao vincular um imposto, deve ser informado o número do certificado de retenção , e o valor a base de cálculo deleao imposto selecionado. |
10. TELA ANTECIPAÇÕES
Selecionar antecipações relacionadas ao cliente do recibo, para que o valor delas possa ser abatido do valor das liquidações efetuadas.
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Ação | Descrição |
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Busca Avançada | As antecipações são apresentadas na lista a serem abatidas conforme filtros informados. |
Vincular Valores | Ao clicar nos três pontinhos localizados na última coluna da antecipação escolhida, é possível vincular valores a à antecipação selecionada. |
12. TELA VINCULAR VALORES ANTECIPAÇÃO
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Campo | Descrição | |||||
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Valor Vinculado Recibo | Permite vincular o valor que deve ser considerado de cada antecipação selecionada.
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