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- Ingresar a la rutina Factura de Entrada, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
- Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
- ¿Tipo de Factura? = Normal
- Informar los parámetros solicitados y dar clic en "Ok":
- ¿Incluir vínculo? = Si
- ¿Asiento Contab. On-Line? = No
- ¿Muestra Asiento Contab.? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- Dar clic en el botón "+ Incluir".
- Informar en el encabezado los campos Proveedor, Tienda, Serie, Numero de Documento y Moneda.
- Para este caso se seleccionará la Moneda 1 (Pesos) y una Tasa de 1.00.
- Dar clic en la opción "Ped compra", ubicada en "Otras acciones".
- En la ventana mostrada, seleccionar el Pedido de Compra creado en las "Pre-condiciones" y da clic en el botón "Grabar".
- Validar en la sección "Ítems", que loslo siguiente:
- Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado sin errores.
- Validar que no es solicitada la impresión del log de errores, lo cual indica que no hubo errores en la generación de la información.
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