Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  1. Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (MisceláneaActualizaciones| Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular".
  2. Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular.
  3. Seleccionar el botón “Anular” para finalizar el proceso.
  4. Se observa que el proceso finalizó.

...

  1. Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (MisceláneaActualizaciones| Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.
  2. Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular.
  3. Seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.
  4. Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.
  5. Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.
  6. Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.
  7. Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.
  8. Seleccionar la opción de “Anular” para salir del documento sin finalizar el proceso.
  9. Se verifica que el cheque no se encuentra con estatus de anulado.

...

  1. Ingresar al módulo Financiero a la rutina “Cheques recibidos” (MisceláneaActualizaciones|Proceso Mod II), seleccionar “Otras acciones”->”Anular”.
  2. Seleccionar los parámetros correspondientes al banco para la selección de cheques a Anular.
  3. Seleccionar el botón “Ok” para continuar el proceso.
  4. Seleccionar el cheque a ser anulado y confirmar.
  5. Seleccionar los parámetros para la generación de los documentos de la anulación.
  6. Seleccionar el punto de venta correspondiente al documento a ser generado.
  7. Seleccionar los parámetros correspondientes al documento a ser generado.
  8. Informar los datos necesarios para generar el documento y confirmar.
  9. Una vez generado el documento.
  10. Se verifica el estatus del Issue y se observa que se encuentra anulado.

...