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  1. Emitido um Pedido de Venda com condição de pagamento "n" parcelas e, em seguida, gerado o documento de saída.
  2. Ao consultar as duplicatas, rotina de "Consulta Posição de Cliente", é possível verificar as "n" duplicatas geradas para o documento de saída.
  3. Ao consultar as comissões, rotina "Manutenção de Comissões", observe que não houve lançamento até o período de consulta.
  4. Após a baixa dos títulos gerados, rotina "Baixas a Receber", ao consultar novamente as comissões de vendas, observe que foram criados registros correspondentes às baixas efetuadas na mesma data de vencimento.