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- Mediante el programa modos de pago configurar el
Flujo de Aprobación:
PRUEBA 01.
- Mediante el programa de Facturas (MATA467N) que puede acceder a ella a través del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), daremos de alta una factura. observe si el campo Canje (F2_CANJE) está disponible con las opciones 0-Normal y 1-Canje .
- En la parte del encabezado de la factura puede comprobar que fue añadido el campo referente al tipo de canje.
- Ahora, debe de ingresar la información necesaria para generar una Factura, indicando el tipo de canje.
- Podemos visualizar la factura para ver cómo fue almacenado el campo de tipo de canje.
- Puede usted anular su documento, para comprobar que el procedimiento sigue funcionando CORRECTAMENTE.
- Seleccione el registro deseado, y en el botón otras acciones seleccione la opción Anular.
- La Factura fue anulada CORRECTAMENTE.
PRUEBA 02.
- En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
- Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
- Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
- Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
- Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
- Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
- Realice la generación de la factura (MATA468N).
- Seleccione los 4 pedidos.
- Observe que será el sistema que generará dos faturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
- Acceda a las facturas y observe que el campo Canje (F2_CANJE) está cumplimentado de acuerdo con los ítems generados. (MATA467N).
- Ítems con la opción 1-Canje.
- Ítems con la opción 0-Normal.
PRUEBA 03.
- En el programa de Pedido de Venta(MATA410) que se encuentra localizado dentro del menú de facturación (Actualización | Pedidos).
- Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje para y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
- Incluya dos pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal y con el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) = 2-Remito.
- Mediante la rutina de Liberación de Pedido de venta (MATA440) que puede encontrar ubicada dentro del menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Pedidos). Debe de hacer la aprobación para los pedidos que realizamos en el paso anterior.
- Mediante el programa de liberación de Crédito y Stock (MATA456) que puede encontrar ubicado en el menú del módulo Facturación (Actualización | Pedido). Debe de proceder a liberar el crédito/stock de los pedidos de venta generados anteriormente.
- Dentro del programa Generación de Remitos de venta (MATA462AN) que puede encontrar localizado en el menú del módulo de facturación (Actualizaciones | Remitos). Debe de proceder a generar los remitos para los pedidos de venta.
- Seleccione los 4 pedidos.
- Remito de venta (MATA462N).
- Observe que el sistema generará dos facturas.
- Una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje.
- Otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE)= 0-Normal.
PRUEBA 04.
Por medio de la rutina de Generación de Remitos de Venta (MATA462N) que puede encontrar localizada dentro del menú de Facturación (Actualizaciones | Remitos). Daremos de alta algunos remitos de venta.
- Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 1-Canje.
- Incluya dos remitos de venta con el campo Canje (F2_CANJE) = 0-Normal.
- En el programa de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra localizado en el menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturaciones). Debe usted llevar acabo la generación de las facturas correspondientes.
- Indique en los parámetro "Agrupar por" = Clientes. Para que al generar las facturas estas sean agrupadas por el tipo de canje
- Seleccione los 4 pedidos.
- Observe que el sistema generará dos facturas, es decir, una para los pedidos con el campo Canje (C5_CANJE) = 1-Canje y la otra para los pedidos de venta con el campo Canje (C5_CANJE) = 0-Normal.
- En el programa de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra localizado dentro del menú del módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturas), Puede usted observar que las facturas se generaron de manera correcta.
- Ítems con la opción 1-Canje.
- Ítems con la opción 0-Normal.
PRUEBA 05.
- Registro del tipo de entrada y salida (MATA080)
- Observe el campo Canje (F4_CANJE) con las opciones 0-Normal y 1-Canje.
- Incluya un pedido de venta (MATA410).
- Observe el campo Canje (C5_CANJE), si el contenido fuera = 0-Normal. Solo se permitirá la inclusión de ítems en el pedido utilizando una TES con el contenido Canje (F4_CANJE), opción 0-Normal. Lo mismo ocurre para la opción 1-Canje..
- Esta validación también se realiza en la inclusión del remito de venta (MATA462N) y en la inclusión manual de las facturas de salida. (MATA467N).
03. CAMPOS
Código del paquete: 006925
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Se crearon los campos en la tabla SX3 - Campo:
Tabla SC5 Tabla SE1 - Pedidos de venta
Campo | Descripción |
---|
X3_ARQUIVO | SC5SE1 |
X3_CAMPO | C5E1_CANJETIPOGR |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 1 |
X3_TITSPA | CanjeTipo Grano |
X3_RELACAO | "0" |
X3_BOXSPA | 0=NormalNo grano;1=CanjeGrano |
Tabla SF2 - Encabezado de las facturas de salidaSEL
Campo | Descripción |
---|
X3_ARQUIVO | SF2SEL |
X3_CAMPO | F2EL_CANJETIPAGR |
X3_TIPO | C |
X3_TAMANHO | 1 |
X3_TITSPA | Canje |
X3_RELACAO | "0" |
X3_BOXSPA | 0=Normal;1=Canje |
Tabla SF4 - Tipos de entrada y salida
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04. TABLAS UTILIZADAS
SE1
SEL
SA6
SE5SC5 - Pedidos de venta
SC6 - Ítems de los pedidos de venta
SF2 - Encabezado de las facturas de salida
SD2 - Ítems de venta de la factura
SF4 - Tipos de entrada y salida