Mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II crear un cobro diverso del tipo GR( grano).
Agregar varias lineas del tipo grano y en algunas de las lineas tratar de mezclar un documento diferente del tipo grano el sistema debe informar que dicha acción no se permite.
Prueba para Regla 2
Mediante el programa Financiero | Archivos | Bancos verificar el saldo del banco que se va utilizar entre el recibo de tipo grano y el documento a dar de baja.
Mediante el programa Facturacion | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II crear un cobro diverso del tipo GR( grano).