Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  • Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento)  u otra de  percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos.
  • Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros
  • Ir a  cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.
  • Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR)
  •  Ir a la rutina fina935 y generación de NDC por granos (Fina935) y  seleccionar crear la NDC.
  • Verificar estatus antes de crear,
  • Clic botón generar lotes"Gen. por  Lote"
  • Informar parámetros
  • Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
  • Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
  • Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
  • Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados y las TES ligados a ellos para los documentos de salida informadosen los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
  • Verificar  la tabla SEL Recibos de Cobranza (EL y el llenado de los campos EL_DOCPOS,EL_SERPOS,EL_FILPOS,EL_STPOSDT
  • Verificar en la tabla SE1 el registro de la NDC y el campo E1_RECGR(debe tener el númerode el_numero) de la imagen anterior.
  • Revisar los campos F2_IVAPOS Y F2_RECPOS

...