
Imagem 1 - Na imagem acima, configuramos para o fornecedor 60 a conta 85 do CECRED com tipo de finalidade "Agendamento de salário". 
Imagem 2 - Antes de efetuar a correção, geramos uma remessa para pagamento eletrônico utilizando o fornecedor 60 e uma conta do SICREDI para envio. Remessa gerada com sucesso. 
Imagem 3 - Veja que antes do ajuste no header de lote nas posições 10-11 estava sendo enviado incorretamente o código 20, mas o correto era ser enviado código 30 pois a finalidade da conta do fornecedor é de "Agendamento de Salário".
DEPOIS DA CORREÇÃO 
Imagem 4 - Na imagem acima, efetuamos novamente a geração da remessa utilizando a mesma conta e fornecedor 60. Veja que a finalidade informada da conta é "Agendamento de Salário". Remessa foi gerada com sucesso. 
Imagem 5 - Veja que no arquivo gerado, agora é enviado a informação correta nas posições 10-11 do header do lote, enviando o código 30 que é relacionado a pagamento de salários.
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