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Nessa tela temos a inclusão de um cadastro de apuração por visão, tendo como insumo campos uma visão gerencial PAI PAI - Cabeçalho sendo a visão geralmente com todas as contas ou algumas especificas, calendarioo calendário, ano , periodo, e período alem do tipo de saldo e as moedas e logo abaixo e na grid onde é cadastrado as subvisões(Fundosé onde cadastramos as Subdivisões(Nossos fundos) a serem analisados se terão Deficit ou Superavit conforme o resultado dos lançamentos nessas contas parametrizadas pelas visões gerenciais.
Informar na janela superior os preencher Cod. DRE (Código da Visão Gerencial da DRE ), Lote Contábil , Sub-lote Contábil, Código do Calendário, Ano Apuração, Período de Apuração, Tipo de Saldo e a Moeda a apurar.
Informar na janela inferior, código da Visão do Fundo a Apurar ( Item da Apuração ANS ), Conta do Passivo Superavit, Conta do Passivo Déficit, Conta de Apuração e o Código do Histórico.
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