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| Informações |
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| title | Procedimento - Incluir |
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Nessa tela temos a inclusão de um cadastro de apuração por visão, tendo como campos uma visão gerencial PAI - Cabeçalho sendo a visão geralmente com todas as contas, o calendário, ano e período alem do tipo de saldo e as moedas e logo abaixo na grid é onde cadastramos as Subdivisões(Nossos fundos) a serem analisados se terão Deficit ou Superavit conforme o resultado dos lançamentos nessas contas parametrizadas pelas visões gerenciais.
| Informações |
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- Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial:
- Etapa de inclusão do Cabeçalho (Visão Pai - QN8)
- Clique no botão Incluir
- Preencha os campos a seguir:
- Cod. DRE → Código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
- Lote Contábil → Lote do lançamento;
- Sub-lote Contábil → SubLote do lançamento;
- Código do Calendário → Código do calendário do exercício dos lançamentos;
- Ano Apuração → Ano dos lançamentos;
- Período de Apuração → Período do ano em que será avaliado os lançamentos conforme configuração da visão;
- Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
- Moeda → Moeda.
- Preenchimento de Fundos específicos (Visões Filhas - Grid - QN9):
- Posicionar na grid;
- Preencha os campos a seguir:
- Cód. Visão → Código do fundo;
- Descrição → Descrição da visão(Gatilhado);
- Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
- Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
- Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
- Cod. Hist → Código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.
| Aviso |
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Observe que só poderá ser incluída uma visão se não houver outra no mesmo período. |
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| Informações |
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| Informações |
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Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial; - Posicionar na visão desejada;
- Clique no botão Alterar;
- Altere os campos desejados:
- Caso queira alterar a grid.
- Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.
| Aviso |
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Observe que a visão só poderá ser alterada se não tiver o status Processado/Estornado. |
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Visualizar:
Excluir:
| Informações |
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| title | Operação - Visualizar |
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| Informações |
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Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial; - Posicionar na visão desejada;
- Clique no botão Visualizar;
- Visualize a visão conforme os campos desejados;
- Caso queira visualizar à grid.
- Posicione na linha da grid.
| Aviso |
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Á opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar. |
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| Informações |
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| icon | false |
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| title | Operação - Excluir/Deleção |
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| Informações |
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Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial; - Posicionar na visão desejada;
- Clique no botão Outras Ações → Excluir;
- Visualize a visão conforme os campos desejados;
| Aviso |
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| Á opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua alguma ação na opção de Alterar. |
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Copiar:
| Informações |
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| icon | false |
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| title | Operação - Copiar |
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| Informações |
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Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial; - Posicionar na visão desejada;
- Clique no botão Outras Ações → Copia;
- Preencha o período ou altere os outros campos desejados.
| Aviso |
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| A copia funciona com as mesmas validações caso exista uma apuração com os mesmos dados únicos não será possível a inclusão. |
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Atualizar Saldos das Visões
ApurarCopiar:
Estornar:
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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