CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Demais Informações
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tabelas utilizadas
- Mapa Mental
01. VISÃO GERAL
A rotina de Apuração por Visão(CTBA212) tem o objetivo de:
- Processar os movimentos a partir de uma visão gerencial indicando se essas contas terão DEFICIT ou SUPERAVIT (Ex: Contas de Fundos Apuração ANS);
- Apurar e gravar os lançamentos - CT2;
- Estornar lançamentos Lançamentos - CT2.
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| Informações |
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| title | Informações Importantes |
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| Card documentos |
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| Informacao | Essa rotina só estará disponível a partir do release 12.1.30, mas terá disponibilidade aos menus dos releases 12.1.23, 12.1.25 e 12.1.27 já para os inferiores não estará disponível. |
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| Titulo | Importante ! |
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Premissas para utilizar a rotina: - Visões Gerenciais - CTBA161;
- Configuração de Livros - CTBA130;
- Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
- Lançamentos contábeis.
| Aviso |
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| Observe que a nomenclatura "Fundos" utilizada quer dizer à uma visão gerencial com um grupo seleto de contas em um range que é configurado da forma desejada pelo cliente, visto que essa configuração pode diferir totalmente de cliente à cliente.
Outro ponto importante é que a forma como é feita a visão gerencial também é de total controle do cliente, um exemplo de visões podê ser visto abaixo: 
IMPORTANTE: Essas visões gerenciais são somente exemplos para fins didáticos e exemplo neste documento, para o seu negocio você deverá analisar qual a melhor forma de criar suas visões e conforme isso a rotina a utilizara para coletar os dados.
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02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A abaixo as operações existentes na rotina e mais informações:
...
| Informações |
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Nessa tela temos a inclusão de um cadastro de apuração por visão, tendo como campos uma visão gerencial PAI - Cabeçalho sendo a visão geralmente com todas as contas, o calendário, ano e período alem do tipo de saldo e as moedas e logo abaixo na grid é onde cadastramos as Subdivisões(Nossos fundos) a serem analisados se terão Deficit ou Superavit conforme o resultado dos lançamentos nessas contas parametrizadas pelas visões gerenciais.
| Informações |
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- Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial:
- Etapa de inclusão do Cabeçalho (Visão Pai - QN8)
- Clique no botão Incluir
- Preencha os campos a seguir:
- Cod. DRE → Informe o código da Visão Gerencial relacionada à DRE;
- Descrição → Descrição da visão(GatilhadoAutomático ao preencher Cod. DRE);
- Lote Contábil → Preencher Lote do lançamento;
- Sub-lote Contábil → Preencher SubLote do lançamento;
- Código do Calendário → Informar o código do calendário;
- Ano Apuração → Informar o ano;
- Período de Apuração → Informar o mês do ano em que será analisado e posteriormente gerado os lançamentos conforme configuração da visão;
- Tipo de Saldo → Tipo do saldo;
- Moeda → Moeda.
- Preenchimento de Fundos específicos (Visões Filhas - Grid - QN9):
- Posicionar na grid;
- Preencha os campos a seguir:
- Cód. Visão → informe o código do fundo;
- Descrição → Descrição da visão(GatilhadoAutomático ao preencher Cod. DRE);
- Ct. Superavit→ Preencher conta de Superavit;
- Ct Déficit → Preencher conta de Deficit;
- Ct Apur ANS→ Preencher conta da Apuração;
- Cod. Hist → informar um código do histórico inteligente, para preenchimento no lançamento contábil.
| Aviso |
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| - Observe que só poderá ser incluída uma visão se não houver outra no mesmo período.
- Observe que o campo Descrição é automático se a visão ter uma descrição, não sendo possível a inclusão caso não o tenha.
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| Informações |
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| Informações |
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Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial; - Posicionar na visão desejada;
- Clique no botão Alterar;
- Altere os campos desejados:
- Caso queira alterar a grid.
- Posicione na linha da grid e altere os campos desejados.
| Aviso |
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| - Observe que a visão só poderá ser alterada se não tiver o status Processado/Estornado.
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| Informações |
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Acessar a rotina no menu Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão no módulo de Contabilidade Gerencial; - Posicionar na visão desejada;
- Clique no botão Outras Ações → Estornar;
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04. TABELAS UTILIZADAS
- QN9 - Itens Apuração por Visão
- QN8 - Apuração Por Visão
- CT2 - Lançamentos Contábeis
05. Mapa Mental

| HTML |
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<!-- esconder o menu -->
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