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A rotina de Apuração por Visão(CTBA212) tem o objetivo de apurar (Ex: Contas de Fundos Específicos ANS) baseado em uma configuração de visões gerenciais indicando se houve um DEFICIT ou SUPERÁVIT nas contas parametrizadas nas visões.

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titleInformações Importantes


Aviso
titleImportante - Compartilhamento

As tabelas QN8/QN9 obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas CQs.

Card documentos
InformacaoRotina disponível a partir do release 12.1.30 e disponibilizada somente nas versões 12.1.23, 12.1.25.
TituloExpedição e Liberação



Informações
titleInformações Importantes



Aviso
titleCompartilhamento

As tabelas QN8/QN9 obrigatoriamente devem ter o mesmo compartilhamento das tabelas CQs.

Importante !



Premissas para utilizar a rotina:

  • Visões Gerenciais - CTBA161;
  • Configuração de Livros -  CTBA130;
  • Cadastro de Apuração por Visão - CTBA212;
  • Lançamentos contábeis - CTBA102.



Aviso
titleImportante


Visão Gerencial - CTBA161:


Atualizações → Entidades → Visão Gerencial: 

DRE Geral - Exemplo com todas contas utilizadas nos fundos:


Fundo FCA:


Fundo PDO:


Fundo PSI:


Aviso
titleAtenção!

As visões gerenciais apresentadas nesse documento são meramente ilustrativos e somente para fins didáticos.


Configuração de Livros - CTBA130:


Atualizações → Configurações → Configurações de Livros:


Posicionar na visão desejada e amarrar à visão gerencial pelo campo Visão Gerenci(CTN_PLAGER):





...

Informações
titleOperação - Visualizar





Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Visualizar;
  3. Visualize a visão conforme os campos desejados;
  4. Caso queira visualizar à grid.
    1. Posicione na linha da grid.


Aviso
titleImportante
  • A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua ação na AlteraraçãoAlteração.






Informações
titleOperação - Excluir/Deleção





Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Excluir;
  3. Visualize a visão conforme os campos desejados;


Aviso
titleImportante
  • A opção "Atualizar Saldos Visão" somente efetua ação na AlteraraçãoAlteração.
  • Não é permitido excluir visões processadas ou estornadas.



...

Informações
titleOperação - Copiar




Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Outras Ações → Copia;
  3. Preencha o período para os mesmos dados em outro mês ou altere os outros campos se desejado.



Aviso
titleImportante
  • A copia funciona com as mesmas validações da inclusãofeitas na Inclusão.





Informações
titleOperação - Alterar - Atualizar Saldos das Visões



Temos uma visão em que atualizaremos seu saldo:











A opção de "Atualizar Saldos Visão" atualizará o campo(Saldo DRE) de cada visão na Grid(QN8) conforme o total de movimento nesse período de acordo com as contas e os lançamentos e definirá se é será definido um Superavit(C) ou Deficit(D) tanto na grid (Fundos específicos: FCA, PDO e PSI) quanto no Cabeçalho(QN8).

Observe o exemplo abaixo:


Detalhamento:


Lançamentos contábeis - CT2, onde foi extraído os dados para os saldos das :


Dados extraídos da CT2 para as visões na rotina de apuração:

Data PartidaConta Débito Conta CréditoValor Fundo

 

Credito
33212901100037.000,00FCA

Debito4421290190003
5.000,00FCA

Credito
33212901100016.000,00PDO

Debito4421290190001
10.000,00PDO

Credito
44212901900025000,00PSI

Debito4421290190003
3500,00PSI


Somatória na Grid e atualizado no campo Saldo DRE no Cabeçalho:  

FUNDOSFCAPDOPSIDRE GERAL
TOTAIS2.000 - C4.000 - D1.500 - D3.500

Os valores no Cabeçalho(DRE) sempre devem sempre ser o resultado da soma e subtração dos Saldos nas linhas da Grid.



Informações
titlePasso a Passo


No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão":

  1. Posicionar na visão desejada;
  2. Clique no botão Alterar → Outras Ações → Atualizar Saldo Visão;
  3. Verifique os campos no cabeçalho(QN8) e na grid(QN9):
    1. Saldo DRE → Saldo na na tabela de lançamentos contábeis(CT2) totalizado, tanto na visão Principal quanto nas filhas.
    2. Indic. VAL → Indicador de Superavit ou Deficit no DRE geral e nos "Fundos" específicos.


Aviso
titleImportante
  • Para atualizar os saldos nas visões é necessário ter lançamentos(CT2).



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