1- No menu em "Miscelânea → Encerramentos → Apuração Por Visão"; 2- Posicionar na visão desejada; 3- Clique no botão Outras Ações → Apurar
Regras para gerar a apuração:
O campo Indic. Val do cabeçalho define qual coluna será utilizada para realizar os lançamentos de apuração. - Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos as contas da coluna Ct. Déficit - Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos as contas da coluna Ct. Superávit
O campo Indic. Val dos Itens define se o valor da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) será a Débito ou a Crédito.
- Indic. Val igual a 'D':
Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Débito contra a conta de apuração Conta Apur. - Indic. Val igual a 'C':
Utilizamos a conta da coluna Ct. Superávit(C) ou Ct. Déficit(D) a Crédito contra a conta de apuração Conta Apur.
Veja exemplo abaixo:



Após apurar o status é atualizado para "processado".

- Lançamentos contábeis gerados após apuração:

- Entendendo os lançamentos após apuração:
A conta 256119012001 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011001 da coluna Conta Apur. A conta 256119012002 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Débito contra a conta 691119011002 da coluna Conta Apur. A conta 256119012003 da coluna Ct. Déficit é utilizada na partida a Crédito contra a conta 691119011003 da coluna Conta Apur.
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