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Se identificó que el escenario anterior es replicado, cuando se tienen configuradas las tablas: Condiciones de Pago (SE4) como compartida, Cuentas por Cobrar (SE1) como exclusiva, Recibos de Cobranza (SEL) como exclusiva, Movimientos Bancarios (SE5) como exclusiva y Encabezado de Factura de Salida (SF2) como exclusiva.

03. SOLUCIÓN

Se crea la tabla temporal utilizada para mostrar registros en el browse, con campos de la tabla SEK, los cuales son: Orden de pago (EK_ORDPAGO), Proveedor (EK_FORNECE), Sucursal (EK_LOJA), Total (EK_VALOR), Documento recibo (EK_DOCREC), Fecha emisión (EK_DTDIGIT), Fecha recibo (EK_DTREC) y Moneda (EK_MOEDA)modifica la función fObtInfCon() ubicada en la rutina Cobros Diversos (FINA087A), para que se valide el uso de Gestión de Empresas, utilizando las funciones FWSizeFilial() y FWModeAccess(); y con ello buscar correctamente en la tabla SE4 por la filial origen (SF2) o la filial de la tabla SE4.

Se recomienda ingresar al siguiente Documento Técnico, para obtener mayor información sobre la funcionalidad de cobro de documentos con condiciones de pago "PUE" y "PPD".

https://tdn.totvs.com/x/g4PlGgggg


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos

                                                                                                                                 

  • Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-7769.
  • Generar una Factura de Entrada (MATA101N).
  • Generar una Orden de Pago (FINA085A), para la Factura de Entrada creada anteriormente.
  • Totvs custom tabs box items
    defaultyes
    referenciaPre-condiciones
    1. Realizar un backup del repositorio (RPO).
    2. Aplicar el parche correspondiente al presente issue.
    3. Modificar las propiedades de la tabla SE4 mediante
    4. Crear mediante el Configurador (SIGACFG), la siguiente opción en el menú:

    MenúFinanciero
    SubmenúMiscelanea
    Nombre de la rutinaConcretar Pago
    ProgramaFINA085R
    MóduloFinanciero
    TipoFunción Protheus
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciaPasos
    1. Ingresar a la rutina Concretar Pago (FINA085R), ubicada en "SIGAFIN - Miscelanea | Concretar Pago".
    2. Informar parámetros solicitados.
    3. Dar clic en la opción "Filtrar".
    4. En la venta mostrada, dar clic al botón "Crear Filtro".
    5. Crear un filtro para visualizar la Orden de Pago creada en las "Pre-condiciones".
    6. Seleccionar la Orden de Pago y dar clic en "Hacer Efectivo".
    7. Colocar un Numero de Recibo y dar clic en "Ok".

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