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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un backup del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el la solución del parche correspondiente al presente issue .
  3. Modificar las propiedades de la tabla SE4 mediante
  4. DMINA-8497.
  5. En un ambiente con "Financiero no compartido"; modificar el Ac. Sucursal (X2_MODO), Ac. Unidad (X2_MODOUN) y Ac. Empresa (X2_MODOEMP) para la tabla Condiciones de Pago (SE4), como se muestra a continuación:

    Image Added

  6. En la sucursal "D MG 02 ", realizar la siguiente configuración de catálogos:

    • Crear un Cliente e informar el campo.
    • Crear un Producto e informar el campo.
    • Crear una serie en el Control de Formularios.
    • Crear un Calendario Contable.
    • Crear una Moneda Contable para el "Peso" e informar el campo .
    • Crear un registro en Moneda vs Calendario Contable.
    • Crear una Condición de Pago con el campo Met Pag SAT (E4_MPAGSAT) con el valor "PUE".
    • Crear y timbrar una Factura de Venta
    Crear mediante el Configurador (SIGACFG), la siguiente opción en el menú:                                                           
  7. Aplicar la solución del parche correspondiente al issue DMINA-7769.
  8. Generar una Factura de Entrada (MATA101N).
  9. Generar una Orden de Pago (FINA085A), para la Factura de Entrada creada anteriormente.
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defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar a la rutina Concretar Pago (FINA085R), ubicada en "SIGAFIN - Miscelanea | Concretar Pago".
  2. Informar parámetros solicitados.
  3. Dar clic en la opción "Filtrar".
  4. En la venta mostrada, dar clic al botón "Crear Filtro".
  5. Crear un filtro para visualizar la Orden de Pago creada en las "Pre-condiciones".
  6. Seleccionar la Orden de Pago y dar clic en "Hacer Efectivo".
  7. Colocar un Numero de Recibo y dar clic en "Ok".

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