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A opção 'Ger. Financeiro' substitui o título provisório por um título do tipo RA - Recebimento Antecipado, registrando o recebimento do valor solicitado.


No cadastro do adiantamento é possível informar se este será exclusivo ou não. Quando exclusivo, a utilização ocorrerá apenas na emissão das faturas, considerando o Caso e o Tipo dele. 

No cadastro basta informar o campo Exclusivo com 1-Sim, os dados do Caso para o qual ele poderá ser utilizado e se abaterá valor de despesas, honorários ou ambos.

Na emissão da fatura, o sistema irá buscar os adiantamentos com saldo, considerando as informações acima nas validações para permitir ou não a utilização.

Por exemplo:

  • Controle de Adiantamentos = 0002;
  • Cliente / Loja do adiantamento = 000001 / 01;
  • Cliente / Loja / Caso = 000001 / 00 / 005862;
  • Tipo de Adiantamento = Despesas;
  • Valor do Adiantamento = R$ 50,00;
  • O adiantamento só poderá ser utilizado em faturas que possuem Despesas para o Caso 005862, e deverá se restringir ao valor de R$ 50,00.

Para os adiantamentos que forem configurados como não exclusivos, as informações de Caso e Tipo serão apenas informativas.

Não será possível fazer a compensação de RAs exclusivos via SIGAFIN, mas apenas via Utilização de Adiantamento na Emissão de Faturas do SIGAPFS quando o parâmetro MV_JURXFIN estiver ativado. Ou ainda serão utilizados automaticamente quando ativado o parâmetro MV_JAUTADT, com possibilidade de consulta por meio do botão "Utilizados" na tela de Utilização de Adiantamento.

Parâmetros Relacionados


MV_JAUTADT - indica se compensa automaticamente os adiantamentos exclusivos ao emitir uma fatura. 1 = Sim; 2 = Não;

MV_JADTPRF - prefixo do título de adiantamento;

MV_JADTPAR - parcela do título de adiantamento;

MV_JADTNAT - natureza do título de adiantamento;

MV_JADTTPR com o tipo do título de adiantamento;

Para a emissão do relatório de recibo, será preciso informar se será gerado em Crystal ou em FWMSPrinter. Para isso, configure o parâmetro MV_JMODREL.

Caso opte por Crystal, configure também o parâmetro MV_JCRYSER para indicar se a emissão do relatório será processada pelo servidor ou pelo cliente de aplicação.

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Principais Campos 
Âncora
principaiscampos
principaiscampos


Campo

Descrição

Data inclusãoInclusão

Data de inclusão do adiantamento. 

Cód Grp ClienteCódigo do grupo do cliente do caso, para o qual se está solicitando o adiantamento. 

Cód. Cliente

Código do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento. 

Cód. LojaLoja do cliente do caso para o qual se está solicitando o adiantamento.

Cód. Cli. Adi.

Código do cliente que utilizará o crédito do adiantamento.

Cód.Loja Adi.

Loja do cliente que utilizará o crédito do adiantamento.

Cód. Moeda

Moeda em que será feito o adiantamento. O conteúdo do parâmetro MV_MOENAC deve conter a moeda nacional utilizada na conversão de valores.

Valor 

Valor do adiantamento. 

SaldoSaldo do título gerado através do adiantamento. O sistema mantém neste campo o saldo atualizado do valor do título após cada uma das transações efetuadas.

Situação

1-Em Andamento: Adiantamento ativo.

2-Cancelada: Adiantamento cancelado (só pode ser cancelado se não gerou título no financeiro).

Tit gerado?

Indica se houve a geração de título no Financeiro (tipo RA - Recebimento Antecipado).

Núm título

Número do título gerado no Financeiro. 

Histórico 

Texto livre para descrever dados sobre o adiantamento. 

Banco/Agência/Conta

Dados da conta onde será creditado o adiantamento.

Escritório

Escritório de faturamento do cliente. 

Cód Caso

Caso referente ao adiantamento. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos. 

Tp Adiant

Indica se o adiantamento se refere a Despesas, Honorários ou Ambos. Apenas informativo para adiantamentos não exclusivos. 

Num Prov

Número do título a receber provisório gerado no financeiro, antes do recebimento do adiantamento. 

Vencimento 

Data prevista para crédito do adiantamento (válido para o título provisório).

Dt MovimentaData da movimentação financeira / recebimento do valor adiantado.

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