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01. DADOS GERAIS

Linha de Produto:RMS
Segmento:VAREJO
Módulo:CONTABILIDADE
Função:Contabilização de descontos


02. SITUAÇÃO/REQUISITO


Implementação do processo de contabilização do desconto dos cartões no momento da venda.


03. SOLUÇÃO


O processo atual já faz a contabilização dos descontos das administradoras de cartões na baixa do título a receber. Este novo processo permite efetuar a contabilização no momento da venda.

O valor do desconto já está associado ao movimento na saída do cofre e é colocado no movimento fiscal somente nas informações por vencimento. O processo novo passa a colocar esta informação também no registro fiscal, campo de despesas financeiras. Este campo utiliza o conceito DESP_FIN para efetuar contabilização do movimento, possibilitando contabilizar o valor no movimento de saída da tesouraria




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tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2,passo3,passo4
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defaultyes
referenciapasso1

Tabela Contábil com o conceito DESP_FIN.




Menu do programa com os novos botões "F9 - Ressarcimento ST" e "F10- Ajustes"

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defaultno
referenciapasso2

Para os clientes de SP que já utilizam o processo de Ressarcimento de ST, basta efetuar normalmente a importação dos movimentos mensais antes da geração do SPED Fiscal. Para os demais clientes, que ainda não utilizam o processo de Ressarcimento, será necessário efetuar a importação do inventário contábil para inicializar os saldos dos produtos (feito uma única vez) e só então importar mensalmente os movimentos, sempre antes da geração do SPED Fiscal.

  • Importação do saldo inicial a partir do inventário contábil (VGLRCSST) => Este processo deve ser feito com o inventário contábil do último dia do mês anterior ao início do processo (ex: para utilização no SPED Fiscal de Jan/2020, deve-se importar o inventário contábil de 31/12/2019) e cria os registros de saldos do mês, zerando o saldo inicial e incluindo a quantidade do inventário como saldo final. Este procedimento é feito uma única vez. Depois o saldo é calculado com base nas entradas e saídas. São importados os saldos somente dos produtos que possuem código CEST no cadastro.
    • Fiscal Mensal - Emissões Fiscais => Ressarcimento ST - Saldos
    • Fiscal Mensal - Emissões Fiscais - SPED Fiscal => Ressarcimento ST / ShF9 - Saldos
  • Importação das movimentações (VGLRCSAP) => Este procedimento é feito mensalmente e traz para a base do Ressarcimento os movimentos de entradas e saídas. Neste momento é calculado o saldo final de cada movimentação.
    • Fiscal Mensal - Emissões Fiscais => Ressarcimento ST – Movimentos
    • Fiscal Mensal - Emissões Fiscais - SPED Fiscal => Ressarcimento ST / CtF9 – Movimentos
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defaultno
referenciapasso3

Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos novos registros C595 e C597, após clicar no botão "F10 - Ajustes", a tela a seguir será aberta.

Para maiores informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal.

OBS: Os registros C595 e C597 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa.

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defaultno
referenciapasso4

Para Consulta ou Manutenção (Inclusão / Alteração / Exclusão) das informações de ajustes referentes aos novos registros C595 e C597, após clicar no botão "F10 - Ajustes", a tela a seguir será aberta.

Para maiores informações sobre o funcionamento do programa, consultar o DT Observações / Ajustes do Lançamento Fiscal.

OBS: Os registros C595 e C597 só serão gerados se existirem valores incluídos neste programa.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

A obrigatoriedade dos novos registros 1250/1255, C180, C185, C430, C480, C591, C810/C815 e C870/C880 será definida pela UF de domicílio do cliente e os mesmos só serão gerados se os respectivos parâmetros a seguir estiverem cadastrados:

Na tela abaixo, estão cadastrados os seguintes parâmetros:

  • Código = 30 / Acesso = "SPED1250XX" / Conteúdo = "S"
  • Código = 30 / Acesso = "SPEDC180XX" / Conteúdo = "S"
  • Código = 30 / Acesso = "SPEDC185XX" / Conteúdo = "S"
  • Código = 30 / Acesso = "SPEDC430XX" / Conteúdo = "S"
  • Código = 30 / Acesso = "SPEDC480XX" / Conteúdo = "S"
  • Código = 30 / Acesso = "SPEDC591XX" / Conteúdo = "S"
  • Código = 30 / Acesso = "SPEDC810XX" / Conteúdo = "S"
  • Código = 30 / Acesso = "SPEDC870XX" / Conteúdo = "S"

Onde “XX” é a sigla da UF da filial.

Caso os parâmetros correspondentes a cada registro não estejam cadastrados ou tenham conteúdo diferente de “S”, os registros NÃO serão gerados.


Para a geração do novo registro 0002, que deverá ser informado quando o campo IND_ATIV do registro 0000 for igual a “0”, é necessário cadastrar um dos parâmetros a seguir:

Código = 116

Acesso = "SPATVnnnnn" (onde “nnnnn” é o código da Filial sem dígito)

Conteúdo 1 = “0” ou “1” (indicador de Tipo de Atividade)

Conteúdo 2 = Classificação do Estabelecimento conforme tabela 4.5.5 (caso o Conteúdo 1 seja "0")

OU

Código = 116

Acesso = "SPEDATVeee" (onde “eee” é o código da Empresa)

Conteúdo 1 = “0” ou “1” (indicador de Tipo de Atividade)

Conteúdo 2 = Classificação do Estabelecimento conforme tabela 4.5.5 (caso o Conteúdo 1 seja "0")

Caso não exista cadastro de nenhum dos dois parâmetros, o campo IND_ATIV do registro 0000 será preenchido com "01 - OUTROS".

05. ASSUNTOS RELACIONADOS


Templatedocumentos


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