Acceda al módulo Facturación. - Realice la inclusión de un documento de salida en la moneda 02.
Acceda al módulo Financiero. - Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento.
- Observe que se generó un documento del tipo NDC.
- Acceda al archivo de moneda y cambie el valor de la moneda 02 con un valor inferior al que estaba registrado
Verificar que el documento de tipo NDC fue generado correctamente.
Acceda al módulo Facturación. - Realice la inclusión de un documento de salida en la moneda 2.
Acceda al módulo Financiero. - Realice la generación de un Cobro diverso II un día después de la inclusión del documento.
- Observe que se generó un documento del tipo NCC.
Verificar que el documento de tipo NCC fue generado correctamente. |