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Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  • En el punto de entrada de ejemplo, se llenan atributos que son opcionales a nivel documento y nivel detalldetalle; realizando la bifurcación mediante el parámetro Opción (PARAMIXB[6]).

...

IMPORTANTE:

  • Si no se encuentran los activados los atributos de una clase, es necesario hacerlo de la siguiente manera Service_TerminosDeEntrega():New() haciendo uso del método New.
  • Se puede hacer uso de los nodos del XML estándar generado desde protheus, el cual es recibido en el parámetro Objeto del XML (PARAMIXB[5]).
  • Hacer uso de la variable cEspecie para definir regla de negocio por tipo de documento (NF, NDC o NCC).


Clases disponibles:

NombreWSLD Data
AnticiposService_ArrayOfAnticipos

Service_Anticipos
AutorizadoService_Autorizado
Cargos/DescuentosService_ArrayOfCargosDescuentos

Service_CargosDescuentos
Condición de PagoService_ArrayOfCondicionDePago

Service_CondicionDePago
Documentos referenciadosService_ArrayOfDocumentoReferenciado

Service_DocumentoReferenciado
ExtrasService_ArrayOfExtras

Service_Extras
Medios de PagoService_ArrayOfMediosDePago

Service_MediosDePago
Tasa de cambio alternativaService_TasaDeCambioAlternativa
Términos de entregaService_TerminosDeEntrega
Entrega de mercancíaService_Entrega
Información adicionalService_ArrayOfLineaInformacionAdicional

Service_LineaInformacionAdicional
Detalle FacturaService_ArrayOfFacturaDetalle

Service_FacturaDetalle

2.7.3 Ejemplo de utilización utilización

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).

  1. Informar en los parámetros:
    • ¿Normal/Benef? = Normal
  2. Incluir un nuevo documento  e informar en el encabezado el Cliente (F2_CLIENTE), Loja (F2_LOJA), Núm. Doc (F2_DOC), Serie (F2_SERIE)
  3. Indica en el campo Tipo Oper.  (F2_TIPOPE).
  4. Informar el detalle del documento, utilizando un Tipo de Salida/Entrada con calculo cálculo de autorretención (Las autoretenciones autorretenciones no suman ni restan al valor bruto del documento). 
  5. Una vez que se han informado todos los datos, presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.

...

  1. Informar en los parámetros:
    1. ¿Tipo de documento? = Factura
    2. ¿Serie? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
    3. ¿Estatus? = vacío o cero.
    4. ¿Fecha Inicial? / ¿Fecha Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Factura de Salida.
  2. Ejecutar la acción Transmitir, e informar los parámetros:
    • ¿Serie de Factura? = Serie de la Factura de Salida incluida anteriormente.
    • ¿Factura Inicial? / ¿Factura Final? = Rango que contemple la fecha de emisión de la Factura de Salida.
  3. Validar que el proceso de transmisión sea exitoso.
  4. Validar que se hayan enviado los datos definidos en el punto Punto de entradaEntrada.


IMPORTANTE: Si se requiere sean impresos en el

  • Si al realizar la impresión estándar del archivo PDF de The Factory KHA,

...

  • los

...

  • campos adicionales enviados

...

  • no

...

  • son visualizados; se tendrá que tratar directamente con el proveedor tecnológico, ya que de ellos generan el archivo PDF que es retornado.