Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:

  

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINA085aOrden de Pago.12/05/2020

  

Ticket:

8753077

Issue:DMINA-8992
Versiones:12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27

02. SITUACIÓN/REQUISITO

en En la rutina Orden de Pago (FINA085a) Al realizar una compensación entre 2 facturas y un PA se modifica el valor a pagar de una NF dejandolo a $0.00 pesos por lo cual no deberia afectar el saldo de esta NF y al generar la compensación cambia la leyenda de esta cuenta lo cual es incorrecto ya que no debe realizar alguna Afectación a esta NF.

...

  • En la rutina de Orden de Pago (FINA085a), Se agrega validación en la función ³±±
    ±±³ ³ ³8992 ³AtuaSaldos AtuaSaldos() para cuando el valor a pagar ³±±
    ±±³ ³ ³ ³sea pagar sea 0 no se realice actualización(COL) n CTBR402();se modifica la validación para considerar que el contenido de la pregunta MV_PAR32 no sea menor a 15.También se cambia el uso de la pregunta MV_PAR38 a ¿Ordena Por? y se agrega el "Order By" al query en la función CtbQryRNIT(), donde 1 se Ordena por Número de Cuenta (CT1_CONTA) y 2 por Número Diario (CT2_NODIA).


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  • Respaldar repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche del issue DMINA-8992.
  • Contar con 2 Facturas de Entrada.
  • Generar un PA del mismo proveedor de las Facturas.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  • Ingreso a Rutina:

              SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago

    Configurar Grupo de Preguntas:

              ¿De vencimiento ? = 15/05/2020
              ¿A vencimiento? = 15/05/2020
              ¿Del Proveedor? = DM8992
              ¿A Proveedor? = DM8992 
              ¿Mostrar? =  Todas
              ¿Filtra ya generada? = No
              ¿Muestra Asientos? = No
              ¿Agrupa Asientos? = No
              ¿Asientos en línea? = No
              ¿Agrupa OP por? = Prov. + Sucursal
              ¿Para que saldo genere? = PA

    Clic en el botón "Ok"

    Seleccionar el checkbox del  Título mostrado a continuación donde:

              Num. Titulo = NF-001
              Num. Titulo = NF-002
              Num. Titulo = 000001 (PA)

    De clic en el botón "+ Pago Automatico".

    Confirme la sucursal asignada por default y de clic en el botón OK

    Clic en Otras acciones -> Modificar 

    Modificar el Valor a Pagar de NF-002 a $0.00

    Clic en Grabar.

    Capture a continuación la siguiente información en el apartado de FORMA DE PAGO:

              Modalidad = "PAGO"
              Pagar con = Debito Inmediato
              Tipo = TF
              Banco = 002 
              Agencia = 00002
              Cuenta = 0000000002

    Clic en GRABAR

    Observe la información generada para la Orden de Pago

    Clic en OK




...