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Línea de producto: 

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios y Jurídico - Mercado internacional

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:

Rutina

Nombre Técnico

FINA850.PRW

Orden de Pagos

FINRETARG.PRW

Cálculo de Retenciones Mod. II.

FINA847.PRW

Browse Orden de Pago Mod. II.

FINA850I.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.

FINA850A.PRW

Complemento Orden Pago Mod. II.



Ticket:8765229
Issue:DMICNS-8368
Pais:Argentina
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27 


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se crea una factura de entrada(NF) en moneda dos, después  se crea una orden de pago(OP) pero antes de crear la OP se informa una tasa diferente a la del día, al cargar la pantalla con los datos de la OP aparece en moneda uno los valores, al cambiar para mostrar los valores en moneda dos, el valor de la retención de ganancias fue hecho con la tasa del día y no la de la tasa informada antes de crear la OP.


03. SOLUCIÓN


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros

ParámetroValor

MV_AGIIBB 

BA

MV_AGENTE 

SSSSSSS


A través de la rutina de  Proveedores(SIGAFIS >> Actualizaciones| Archivos).

Incluir o modificar un proveedor e informar los campos de la pestaña "Fiscales" para la retención de ingresos brutos:

CampoValor

Paga IB  

S-Si

¿Retener?

S-Si
Act. Ret. IG06


Mediante Config. Adicional Vs. Impuestos(SIGAFIS >> Actualizaciones |Archivos ).

Ganancias

Verificar o incluir para ganancias el concepto "06"

CampoValor

Item

06

%inscripto

2

%No Inscrip

10
%importe(Valor no sujeto a retención.)224000


Agregar una TES de entrada y una de salida mediante Tipo de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Archivos ):

TES de entrada.

CampoValor
Código 112
Tipo del TESE-Entrada
Gen. Titulo S- Si
Act- Stock N-No


Informar en  Monedas(SIGAFIN >> Actualizaciones |Archivos ) la tasa del día informando:

Para moneda 2 (Dolares)

CampoValor

Fecha

Fecha del día al informar la tasa
Ts. MonedaTasa del día ejemplo 65
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


Ir a Factura de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones| Actualizaciones|Movimientos) e incluir una factura de entrada.

  • Informar proveedor dado de alta en configuraciones previas.
  • Agregar un ítem o varios a la factura usando la TES de entrada creada en configuraciones previas.
  • Grabar factura de entrada.

Crear una orden de pago ingresando a través de la rutina Orden de Pago II (SIGAFIS >> Actualizaciones| Actualizaciones|Proceso Mod II )

  • Seleccionar la sucursal a la cual pertenecerá la orden de pago.
  • Informar los parámetros para el filtro de los títulos.
  • Seleccionar la factura de entrada y la nota de débito.
  • Una vez creada la orden de pago verifique el monto de la orden de pago:
    • si es igual o mayor al mínimo de retención debe calcularse la retención de ingresos brutos.
    • si es menor al mínimo de retención no debe calcular la la retención de ingresos brutos.

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