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tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el programa de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones| Archivos) es necesario que registre un cliente con tres tiendas dadas de alta.
  2. En el programa de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) debe de registrar una Nota Fiscal para el cliente dado de alta en el paso anterior.
  3. En el programa de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) realice el cobro del título registrado en el paso anterior, considerando alguna retención.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el programa de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) realice la anulación del recibo de cobro registrado en el paso anterior.
  2. Puede verificar en la tabla Retenciones de Impuestos (SFE) que los registros correspondientes al recibo fueron borrados exitosamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

N/A

05. ASUNTOS RELACIONADOS

N/A

06. TABLAS UTILIZADAS       

         SE1 - Cuentas por cobrar.

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