
Imagem 01 - Foi criado a nota fiscal "3254" de entrada para o mesmo estado com o produto "231647 ", após a criação da nota foi acessado o componente FISFL044 (FISFM017→ "Item"→FISFL043→ "Imposto" ) e podemos observar que temos os impostos 1 com a alíquota 18% e o 90 com a alíquota 12%.

Imagem 02 - Foi acessado o componente FISFP055 e informado a fatura referente a nota fiscal criada na imagem 01, no campo "Tipo cálculo" selecionamos a opção "Diferencial de alíquota" e no novo campo "Aliq. Interestadual" selecionamos a opção "ICMS ORIGINAL", após os dados informados foi efetuada a consulta no componente(F4) e com o registro em tela, foi selecionado o registro e após efetuado o processo do cálculo pelo botão "Processar".

Imagem 03 - Após a geração do cálculo, foi acessado o componente FISFM061(FISFM017 → "Diferencial alíq") e podemos observar que o diferencial foi de 6% ou seja a alíquota do estado e de 18% e a alíquota do imposto 90 do produto e de 12% ocorrendo um diferencial de 6%. |