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  • 9390539 DVAFIS-6919 DT - Ajuste no envio de pagamento eletrônico de fornecedor

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Ao gerar o arquivo de pagamento eletrônico para o banco bradesco CNAB500 e Sicoob CNAB240, em que a duplicata que está sendo enviada possui imposto retido e a reter, após o envio a duplicata está ficando com o valor retido incorreto.

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Totvs custom tabs box
tabsPasso 01
idspasso1
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Imagem 1 - Conforme imagem acima, foi selecionado a duplicata 1/5 do fornecedor 1207. 

Imagem 2 - Foi selecionado a opção de pagamento por agendamento eletrônico, sendo assim ao gerar o pagamento foi aberto o componente FCPFP069, sendo atribuído o valor do desconto igual ao valor de imposto. 

Imagem 3 - Foi finalizado o pagamento, conforme imagem acima e gerado o arquivo a ser enviado ao banco. 

Imagem 4 - Na duplicata que foi enviado ao banco, o valor do imposto consta apenas o valor retido na entrada da nota fiscal, o restante do imposto será aplicado no momento do pagamento da duplicata. 

Imagem 5 - No arquivo que foi gerado ao banco, mostra o valor total a ser descontado. 

Templatedocumentos

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