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No menu Contas a Pagar/Receber | Negativação /Cobrança Terceirizada foram disponibilizadas as seguintes opções para cadastramento de contrato e execução do processo de geração de borderônegativação:

  • Modelo de Negativação / Terceirização
  • Contrato de Serviços
  • Borderô de Negativação 
  • Inclusão de Borderô de negativação

Modelo de Negativação / Terceirização

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  • Retorno de Negativação

Para dar início a negativação será preciso primeiramente realizar alguns cadastros de dados para que seja possível realizar o processo de negativação, que será através da remessa e a confimação da negativação que será através da importação do retorno. 

Cadastramento

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titleModelo de Negativação / Terceirização

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Neste menu será definido qual modelo um determinado contrato irá seguir. Ex.: Modelo de negativação SPC Brasil, Modelo de terceirização do escritório de advocacia XXXXX.  Um modelo de contrato poderá ser usado para um ou para N contratos de serviços.

Aba Identificação

  • Id. Modelo: Código sequencial do modelo de contrato

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  • , que será gerado pelo sistema.
  • Descrição: Descrição do modelo de contrato, campo livre

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Anexo Ocorrência de Retorno

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  • .

Aba Layout

Aqui serão cadastrados dados importantes para que no momento da importação do arquivo de retorno o sistema identifique as posições corretas do arquivo e execute o processamento do retorno.

Ocorrência de Retorno

Neste anexo  serão descriminados os possíveis código de retorno e erro que determinado layout necessita. Esses códigos estão informados no próprio manual de negativação / terceirização

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Identificação

  • Id. Modelo: Código do modelo no qual a ocorrência faz parte.
  • Código da ocorrência: Código da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/

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  • terceirização. 
  • Descrição: Descrição da ocorrência, encontrado no manual de layout de negativação/terceirização.


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titleContrato de Serviços de negativação e cobrança terceirizada

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Neste serão descriminadas informações para o processo de negativação/cobrança com os campos e dados para geração da remessa:

Aba Identificação

  • Id. Contrato: será gerado pelo sistema uma numeração em sequencia a cada inclusão no cadastro.
  • Número do Contrato: essa opção indicará o número do contrato estipulado com a empresa do serviço de negativação.
  • Entidade: esse campo é alfanumérico e o código informado será usado no layout de remessa para identificação no processamento.
  • Tipo de Contrato: nesta opção será indicado o tipo de contrato no qual a empresa irá trabalhar, com a opção “Negativação” (futuramente teremos opção para cobrança terceirizada).
  • Modelo de Negativação/Terceirização: define qual modelo o contrato irá seguir.
  • Descrição: campo de preenchimento livre.
  • Cliente/Fornecedor: define se esse contrato está atrelado a um fornecedor. Campo não obrigatório

Aba Remessa

  • Código Layout: nesse campo será informado o layout do Gerador de Saídas usado para geração da remessa de negativação (inclusão ou exclusão).
  • Diretório de destino: nesse campo será informado o caminho onde serão gravados os arquivos gerados na execução do processo de remessa.
  • Nome do arquivo: nesse campo será informado o nome do arquivo o que facilitará a identificação na busca da remessa gerada pelo sistema.
  • Extensão: nesse campo está disponível dois tipos de extensão de arquivo que poderá ser txt ou .rem

Observação:

Quando informado valores nos campos de remessa é necessário que os demais campos também sejam preenchidos. O sistema fará a validação do preenchimento dos campos.

Processamento

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titleInclusão de Borderô de Negativação

A tela do processo de inclusão de borderô de negativação tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação, utilizando os recurso da tela de filtro padrão. Os lançamentos selecionados, irão compor o borderô de negativação.

Seleção dos Dados

  • Contrato Serviço: é o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer.
  • Operação:

Inclusão - Define se os lançamentos serão enviados para inclusão de negativação.

Exclusão - Define se os lançamentos serão enviados para que a negativação seja removida.

  • Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído.
  • Filtro genérico Image Added: tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições, irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô.

Operação Inclusão: por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido.

Image Added

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titleBorderô de negativação

No borderô de negativação será feito o agrupamento dos lançamentos passíveis de geração de remessa para negativação que serão enviados para o SPC. 

Na sua interface estarão disponíveis as principais informações para identificação e conhecimento dos dados principais dos borderôs, bem como as informações da remessa em que o mesmo participou.

  • Identificador do borderô; 
  • Identificador do contrato no qual o borderô de negativação foi vinculado;
  • Tipo de Operação podendo ser inclusão e exclusão da negativação;
  • Status de remessa do borderô de negativação, podendo ser Pendente, Remetido ou Confirmado;
  • Descrição;

Em anexo ao borderô de negativação será possível visualizar os lançamentos vinculados ao mesmo.

Observações:

  • A exclusão de borderô só será possível se o mesmo não estiver sido remetido (gerada remessa).
  • Não será possível incluir lançamento (s) em borderô já criado, ou seja, uma vez criado o borderô, este não poderá receber novos lançamentos.
  • A permissão de acesso ao menu e as opções de processamento do serviço de negativação terá que ter acesso concedido no perfil associado ao usuário do sistema.

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titleRemessa de borderô

O processo de remessa de borderô irá gerar um arquivo de remessa, baseado no layout do gerador de saídas que foi definido no cadastro de contrato. 

Seleção dos Dados

  • Id. Borderô: borderô que será gerado a remessa. Caso esteja selecionado apenas uma na visão de borderô de negativação, esse campo será preenchido automaticamente, caso contrário usuário poderá selecionar. Campo obrigatório.
  • Status Remessa:  apresenta o status atual do borderô. Apenas informativo.
  • Sequencial: apresenta o sequencial de remessa do borderô caso tenha sido remetido. Apenas informativo.
  • Reenvio do Borderô: caso o borderô já tenha sido remetido, esse parâmetro será habilitado para que o usuário possa reenviar com o mesmo sequencial de remessa.
  • Contrato Serviço: apresenta o contrato de serviço no qual o borderô está vinculado. Apenas informativo.
  • Ultimo sequencial da remessa: apresenta qual foi o último sequencial de remessa para o contrato. Apenas informativo.
  • Próximo sequencial de remessa: apresenta qual será o próximo sequencial de remessa que o borderô irá utilizar. Caso seja reenvio, será apresentado o sequencial de remessa do borderô.
  • Tipo de agrupamento: define como os lançamentos serão agrupados para geração do arquivo de remessa. As opção são:
    1. Não agrupar: não haverá agrupamento gerando um registro de detalhe para cada lançamento.
    2. Cliente/Responsável financeiro: os lançamentos serão agrupamento pelo campo cliente ou responsável financeiro.
    3. Responsável financeiro e aluno: aplica-se apenas aos lançamentos oriundos do TOTVS Gestão Educacional onde serão agrupados pelo campo responsável financeiro e aluno.
  • Pasta de destino: define o local e nome onde será gerado o arquivo de remessa. Esse parâmetro pode ser preenchido automaticamente caso tenha sido definido no cadastro de contrato

Validação dos dados

  • Somente borderô com status de pendente podem ser enviado. Para enviar um borderô já remetido é necessário marcar a opção reenvio de borderô.
  • É necessário que o layout de remessa esteja definido no cadastro de contrato

Execução do processo

  • Será gerado na pasta de destino o arquivo formatado conforme o layout definido no cadastro de contrato.
  • O status de remessa do borderô será atualizado para 'Remetido' e a data de envio será atualizada com a data do sistema.
  • O status de negativação dos lançamentos do borderô serão atualizados para 'Remetido'.
  • No cadastro de contrato será atualizado o último sequencial de remessa.

Inclusão de Borderô de Negativação

A tela do processo de inclusão de borderô de negativação tem como finalidade permitir que o usuário defina as condições no qual deseja incluir ou excluir determinados lançamentos em uma negativação, utilizando os recurso da tela de filtro padrão. Os lançamentos selecionados, irão compor o borderô de negativação.

Seleção dos Dados

  • Contrato Serviço: é o contrato de serviço no qual o borderô irá pertencer.
  • Operação:

Inclusão - Define se os lançamentos serão enviados para inclusão de negativação.

Exclusão - Define se os lançamentos serão enviados para que a negativação seja removida.

  • Descrição: campo livre para usuário definir um texto para o borderô a ser incluído.
  • Filtro genérico Image Removed: tela de filtro padrão baseado nos campos de lançamentos onde o usuário através das condições, irá localizar os lançamentos que irão compor o borderô.

Operação Inclusão: por padrão será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber, no qual estejam vencidos em aberto ou parcialmente baixado e que o status de negativação seja não remetido ou recusado ou devolvido.

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titleExclusão de negativação

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Operação Exclusão: Por padrão, será aplicado internamente o filtro somente para os lançamentos a receber no qual estejam vencidos e com status de negativação confirmado ou retirar negativação.

Image Modified

  • Motivo de Exclusão: Essa opção só é apresentada quando a operação selecionada é "Exclusão". 

Execução do processo

Ao executar o processo, será criado um novo borderô de negativação com os lançamentos que foram selecionados. O borderô gerado, pode ser consultado no menu "Contas a Pagar / Receber | Negativação / Cobrança Terceirizada | Borderô de negativação" e os lançamentos no anexo "Lançamentos".

O borderô será criado com status de "Pendente" e os lançamentos com status "Em borderô", permitindo assim efetuar a remessa do arquivo para negativação/cobrança terceirizada

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Veja Também

DT - Negativação/Cobrança terceirizada