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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener configurados los diversos parámetros involucrados en los cálculo de Retenciones (MV_AGENTE, MV_RETPA, etc.)
  2. A través de la rutina "Impuestos variables" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) se debe tener configurado el impuesto IVA.
  3. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe capturar una TES de Entrada, que tenga al menos el cálculo de IVA.
  4. A través de la rutina “Productos” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un producto.
  5. A través de la rutina “Proveedores” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Proveedor con las configuraciones necesarias para los cálculos de retenciones (IVA, SUSS, SLI, GAN, IIBB, Municipal).
  6. A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para el cálculo de retenciones (IVA, SUSS, SLI, GAN, IIBB, Municipal).
  7. A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR en caso de validar retención de IIBB.
  8. A través de la rutina "Estado Vs.Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar los campos para las respectivas provincias para los cálculo de retenciones (IVA, SUSS, SLI, GAN, IIBB, Municipal).
  9. A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. Ii), seleccionamos "Pago automático".
  2. Informamos los parámetros y confirmamos. 
  3. Marcamos la Factura de Entrada previamente registrada y seleccionamos nuevamente "Pago automático".
  4. Importante: Para moneda 2 son generados 2 registros tipo "PA", uno por el Pago y otro por la retención. 
  5. Como se observa los cálculos de retenciones son generados correctamente (IVA, SUSS, SLI, GAN, IIBB, Municipal).
  6. Grabamos la Orden de Pago. 



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