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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
fina450Compensación Pagar / Cobrar
fina086Cancelación de la orden de Pago
fina080Baja de Títulos por Pagar
finxfumiFunciones genéricas Financiero
finc040Consulta títulos por cobrar
finxbxFunciones genéricas cuentas por Pagar / Cobrar
Ticket:9037440
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9385


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina FINA450 (compensación entre carteras) no permite compensar títulos con distinta moneda.


03. SOLUCIÓN

Se crea funcionalidad para poder compensar títulos en diferentes monedas.

Se actualizan los siguientes fuentes:

Fina450

  1. En función FA450CMP() se asigna checkbox “Cualquier moneda” que se utiliza para la activación del nuevo proceso. En el encabezado del grid de compensaciones se agregan los valores “Moneda Seleccionada ” y “Tasa” y en el pie de página se informa los “Totales mostrados en” la moneda en que serán exhibidos los totales Pagar/Cobrar. En la misma función se agregan las siguientes funciones:

    • Fn450CPO() - Agrega campos, Moneda, Tasa y Val en Moneda a encabezado de oMark y a la tabla temporal TRB.
    • fn450DbEvx – Validación y asignación de valores en la moneda de la compensación cuando se inicializa el grid de compensación ítem en oMark.
    • fn450Invet - Validación y asignación de valores en la moneda de la compensación cuando se marca y desmarca uno, varios o todos los ítems en oMark
    • FA450DBEVA - Convierte valor a cobrar / pagar a valor de moneda seleccionada
    • fn450OtrVl - Convierte valores Interés, Decrementos, Acrementos, descuentos y multas a moneda seleccionada.
    • fn450AsgVl - Obtiene diferencia de cambio de tasa (Valor Corrección Monetaria.)

  2. En la función FA450Chec1() se asigna la función fn450SEX para excluir filtro de monedas del query en las cuentas por cobrar cuando está activo el check “Cualquier moneda”
  3. En la función FA450Chec2 () se asigna la función fn450SEX para excluir filtro de monedas del query en las cuentas por pagar cuando este activo el check “Cualquier moneda”
  4. En Función Fa450Repl se asigna función fn450GrTmp en las cuentas por pagar/cobrar para llenar archivo temporal y obtener totales en la moneda seleccionada en la compensación.

Finxbx

  1. En la funcion FA070GRV() se inicializa variable lMonedaC que contiene valor del check “Cualquier moneda” que será utilizada en el fuente y se agregan las siguientes funciones:

    • fn450AsgMn - Asigna moneda y tasa seleccionada en la compensación.
    • fn450nSal – Obtiene el saldo en la moneda del titulo para las cuentas por Cobrar.
    • fn450AgnBc - realiza conversión de valor a moneda de titulo para Interés, Decrementos, Acrementos, descuentos, multas y valor a liquidar

  2. En funcion Fa070GrvSE5() se agregan las siguientes funciones:
    • fn450AsgMn - Asigna moneda y tasa seleccionada en la compensación.
    • Fn450FK1 - Actualiza FK1_VLMOE2 con el valor convertido a la moneda del titulo.
    • fn450CmMon – conversión de Corrección Monetaria a moneda del titulo
    • fn450fk6 - Actualiza FK6_VALMOV y FK6_VALCAL con el valor convertido a la moneda del titulo.

Fina086

  1. En funcion fn086MoeEx se asigna el motivo de baja CEC –Compensación para validar si se muestra contenido de E5_VLMOED2, E5_VALOR


Fina080

  1. En funcion FA080Grv se inicializa variable lMonedaC que contiene valor del check “Cualquier moneda” y se agregan las siguientes funciones:

    • fn450AsgMn - Asigna moneda y tasa seleccionada en la compensación.
    • fn450nSal – Obtiene el saldo en la moneda del titulo para las cuentas por Pagar.
    • fn450Gsts - Realiza conversión a moneda del titulo y actualiza E2_DESCONT, E2_MULTA, E2_SDACRES, y E2_JUROS
    • fn450mFk2- Realiza conversión a moneda del titulo y actualiza FK2_VALOR, FK2_VLMOE2
    • fn450Fk6 - Realiza conversión a moneda del titulo y ctualiza FK6_VALMOV y FK6_VALCAL


Finc040

  1. En la función Fr040Tem se asigna función fn086MoeEx que valida si se muestra contenido de E5_VLMOED2, E5_VALOR


Finxfumi

  1. Se crean las siguientes funciones:
    • fn450SEX
    • fn450Cpo
    • fn450GrTmp
    • fn450DbEvx
    • fn450Invet
    • fn450OtrVl
    • fn450AsgMn
    • fn450AgnBc
    • fn450nSal
    • fn450Fk1
    • fn450mFk2
    • fn450AsgVl
    • Fn450VlMnd
    • fn450fk6
    • fn450Gsts
    • fn450CmMon



Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9385.
  3. Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Configurar tasa del día a 22 para moneda 2 
  5. Crear una factura de entrada en moneda 1 por 6000
  6. Crear una factura de Salida en moneda 2 por 80.00
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

1. Compensación entre carteras

  1. Ingresar a la rutina Compensación entre carteras, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Compensación entre carteras ".
  2. En la pantalla principal de la Compensación dar clic en el botón "Compensar"
  3. Se mostrará una pantalla emergente, asignar los valores solicitados:
    • Intervalo de fechas de vencimiento
    • Valor a compensar = 20
    • Cliente y tienda con la que se dio de alta la factura de salida.
    • Proveedor y tienda con la que se dio de alta la factura de Entrada.
    • Moneda = Moneda 2

  4. Seleccionar el check Box "Cualquier moneda"
    • Al seleccionar el check “Cualquier moneda” la moneda seleccionada funcionará como moneda del valor de la compensación.
  5. Dar clic en el botón "Ok"
  6. Se mostrará la pantalla de compensación Pagar/Cobrar con los títulos en moneda 1 y moneda 2
    En el encabezado se mostrará la "moneda seleccionada" y la "tasa" del día.
    Se mostraran las columnas "Moneda" que contendrá el valor de la moneda del documento, "Tasa" que contendrá el valor de la tasa del día y "Val. en" que contendrá el valor a pagar/cobrar en la moneda seleccionada.
    Moneda para documento de entrada = 1,  Tasa para documento de entrada = 1, Val en Moneda 2 = 6000/22 = 272.72
    Moneda para documento de Salida = 2,  Tasa para documento de entrada = 22, Val en Moneda 2 = 80





04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS


  • Templatedocumentos


HTML
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