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Campo | Descrição |
|---|---|
| Tipo de Integração com Fornecedor | Informe a opção: integração com Central |
| Requer confirmação do Pedido de Compra com Fornecedor | Deixar opção marcada |
| Operação Fiscal Padrão Pedido de Compras | Informe uma operação fiscal de Compras |
Após o preenchimentos dos dados necessários, clique em Salvar.
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Na nova tela, clique no botão [...], conforme destacado na tela anterior.
Clique em Filtrar.
Todos os usuários cadastrados estarão disponíveis para seleção e poderão ser definidos como Usuários Aprovadores.
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Para verificar o resultado do filtro, clique na guia Resultado. Selecione um dos usuários filtrados, clique no botão Selecionar e depois em Salvar.
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Dentro da rotina de Suprimentos, é possível criar pedidos de Compras de duas formas: Manualmente ou via Sugestão de Compras.
Quando você tem poucos itens para pedir é recomendado fazer um pedido manual. Veja como fazer:
Caminho: Live > Suprimentos> Pedidos de Compra.
Para iniciar, clique no botão Novo.
Preencha o cabeçalho do Pedido e os Dados complementares com as informações necessárias de acordo com a Gestão da sua Rede.
Dados obrigatórios:
Campo | Descrição |
|---|---|
| Unidade de Negócio | Unidade de Negócio da loja em que o pedido esta sendo criado |
| Série | Série fiscal para entrada da Nota Fiscal |
| Fornecedor | Fornecedor do Pedido de Compra |
| Tipo de Documento | Tipo de documento que será utilizado na Nota Fiscal |
Escolha uma das
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