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Campo

Descrição

Tipo de Integração com FornecedorInforme a opção: integração com Central
Requer confirmação do Pedido de Compra com FornecedorDeixar opção marcada
Operação Fiscal Padrão Pedido de ComprasInforme uma operação fiscal de Compras
(informação)Atenção: As demais opções podem ser utilizadas de acordo com a gestão de sua Rede.


Após o preenchimentos dos dados necessários, clique em Salvar.

...

Na nova tela, clique no botão [...], conforme destacado na tela anterior.

Clique em Filtrar.   

Todos os usuários cadastrados estarão disponíveis para seleção e poderão ser definidos como Usuários Aprovadores.

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Para verificar o resultado do filtro, clique na guia Resultado. Selecione um dos usuários filtrados, clique no botão Selecionar e depois em Salvar.

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4. CRIANDO UM PEDIDO DE COMPRA

Dentro da rotina de Suprimentos, é possível criar pedidos de Compras de duas formas: Manualmente ou via Sugestão de Compras.

Quando você tem poucos itens para pedir é recomendado fazer um pedido manual. Veja como fazer:

(informação) Caminho: Live > Suprimentos> Pedidos de Compra.

Para iniciar, clique no botão Novo.

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Preencha o cabeçalho do Pedido e os Dados complementares com as informações necessárias de acordo com a Gestão da sua Rede.

Dados obrigatórios:

Campo

Descrição

Unidade de NegócioUnidade de Negócio da loja em que o pedido esta sendo criado
SérieSérie fiscal para entrada da Nota Fiscal
FornecedorFornecedor do Pedido de Compra
Tipo de DocumentoTipo de documento que será utilizado na Nota Fiscal


Image AddedEscolha uma das 



5. ALTERAÇÃO DE STATUS MANUAL DO PEDIDO

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