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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

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Preencha o cabeçalho do Pedido e os Dados complementares com as informações necessárias de acordo com a Gestão da sua Rede.

Dados obrigatórios:

Campo

Descrição

Unidade de NegócioUnidade de Negócio da loja em que o pedido esta sendo criado
SérieSérie fiscal para entrada da Nota Fiscal
FornecedorFornecedor do Pedido de Compra
Tipo de DocumentoTipo de documento que será utilizado na Nota Fiscal




5. ALTERAÇÃO DE STATUS MANUAL DO PEDIDO

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a. IMPRESSÃO ÚNICA


b. IMPRESSÃO EM BLOCOS

Na tela de Consulta Pedido de Compras foi disponibilizada a possibilidade de selecionar mais de um registro através de uma caixa de seleção para cada linha da grade.
Caso uma ou mais linhas sejam selecionadas ficam disponíveis duas opções de impressão no menu: Imprimir Pedido a Pedido e Imprimir todos os Pedidos.

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  • Imprimir Pedido a Pedido
    Nesta opção, todos os pedidos selecionados na grade serão impressos porém cada pedido sairá em uma página diferente, essa opção pode ser utilizada nas situações onde o usuário tenha pedidos de fornecedores diferentes selecionados.

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  • Imprimir todos os Pedidos
    Nesta opção, todos os pedidos selecionados na grade serão impressos na sequencia podendo sair mais de uma pedido na mesma página, essa opção pode ser utilizada nas situações onde o usuário tenha todos os pedidos selecionados de um mesmo fornecedor.

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7. VINCULO DO PEDIDO COM A NF

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