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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10302.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas de cada archivo.
- Contar con una Factura de Venta
- Realizar el cobro Diverso de la Factura con contabilidad habilitada
etc...- .
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default | no |
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referencia | Procedimiento |
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| - Ingresar al modulo Financiero (SIGAFIN) acceder a la opción "Informe | Movimiento Bancario | Detalle de Movimiento de Cuenta Corriente" (FINR122).
- Dar clic en Otras acciones > Parámetros.
- Informar los parámetros y dar clic en el botón "OK":
- ¿De Fecha?: <Fecha inicio del periodo deseado>
- ¿A Fecha?: <Fecha fin del periodo deseado>
- ¿De Sucursal?: <Sucursal inicial del rango deseado de sucursales deseado>
- ¿A Sucursal?: <Sucursal final del rango deseado de sucursales deseado>
- ¿Generar Archivo TXT?: No
- ¿Ruta para generar TXT?: <Ruta deseada de generación de TXT>.
- ¿Moneda?: <Tipo de Moneda para emisión del informe 01 = Soles, 02 = Dólares.>
- Dar clic en Imprimir.
- Visualizar el mensaje de confirmación de impresión.
- Validar que se muestra la información sin presentarse error log.
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