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  1. En la función FA070GRV() se inicializa variable lMonedaC que contiene valor del check “Cualquier moneda” que será utilizada en el fuente y se agregan las siguientes funciones:

    • fn450AsgMn - Asigna moneda y tasa seleccionada en la compensación.
    • fn450nSal – Obtiene el saldo en la moneda del titulo título para las cuentas por Cobrar.
    • fn450AgnBc - realiza conversión de valor a moneda de titulo título para Interés, Decrementos, Acrementos, descuentos, multas y valor a liquidar

  2. En función Fa070GrvSE5() se agregan las siguientes funciones:
    • fn450AsgMn - Asigna moneda y tasa seleccionada en la compensación.
    • Fn450FK1 - Actualiza FK1_VLMOE2 con el valor convertido a la moneda del titulotítulo.
    • fn450CmMon – conversión de Corrección Monetaria a moneda del titulodel título.
    • fn450fk6 - Actualiza FK6_VALMOV y FK6_VALCAL con el valor convertido a la moneda del titulotítulo.
    • Fn450VlAux - Asigna Valores Intereses, Multas y descuentos en la moneda origen de la compensación. 

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  1. En función FA080Grv se inicializa variable lMonedaC que contiene valor del check “Cualquier moneda” y se agregan las siguientes funciones:

    • fn450AsgMn - Asigna moneda y tasa seleccionada en la compensación.
    • fn450nSal – Obtiene el saldo en la moneda del titulo título para las cuentas por Pagar.
    • fn450Gsts - Realiza conversión a moneda del titulo título y actualiza E2_DESCONT, E2_MULTA, E2_SDACRES, y E2_JUROS
    • fn450mFk2- Realiza conversión a moneda del titulo título y actualiza FK2_VALOR, FK2_VLMOE2
    • fn450Fk6 - Realiza conversión a moneda del titulo título y actualiza FK6_VALMOV y FK6_VALCAL
    • Fn450CnvAc - Asigna Valores Intereses, Multas y descuentos en la moneda origen de la compensación.

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Totvs custom tabs box
tabsPre-Condiciones,Pasos
idsPre-Condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar el respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9385.
  3. Validar que las rutinas actualizadas, correspondan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Configurar tasa del día a 22 para moneda 2 
  5. Crear una factura de entrada en moneda 1 por 6,600.00
  6. Crear una factura de Salida en moneda 2 por 300.00
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos

1. Compensación parcial entre carteras

  1. Ingresar a la rutina Compensación entre carteras, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Compensación entre carteras ".
  2. En la pantalla principal de la Compensación dar clic en el botón "Compensar"
  3. Se mostrará una pantalla emergente, asignar los valores solicitados:
    • Intervalo de fechas de vencimiento
    • Valor a compensar = 50
    • Cliente y tienda con la que se dio de alta la factura de salida.
    • Proveedor y tienda con la que se dio de alta la factura de Entrada.
    • Moneda = Moneda 2



  4. Seleccionar el check Box "Cualquier moneda"
    • Al seleccionar el check “Cualquier moneda” la moneda seleccionada funcionará como moneda del valor de la compensación.
  5. Dar clic en el botón "Ok"
  6. Se mostrará la pantalla de compensación Pagar/Cobrar con los títulos en moneda 1 y moneda 2
    En el encabezado se mostrará la "moneda seleccionada" y la "tasa" del día.
    Se mostraran las columnas "Moneda" que contendrá el valor de la moneda del documento, "Tasa" que contendrá el valor de la tasa del día y "Val. en" que contendrá el valor a pagar/cobrar en la moneda seleccionada.
    Moneda para documento de entrada = 1,  Tasa para documento de entrada = 1, Val en Moneda 2 = 6600/22 =300.00
    Moneda para documento de Salida = 2,  Tasa para documento de salida = 22, Val en Moneda 2 = 300



  7. Seleccionar los documentos.



    Al seleccionar los documentos, en el pie de pagina página se mostrará el total seleccionado, en este caso, sera será mostrado el valor de compensación asignado anteriormente.
  8. Dar clic en el botón "Grabar" para realizar la compensación.

2. Consulta de títulos por pagar

  1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar".
  2. En la pantalla principal se mostrará la factura de entrada generada anteriormente con estatus de "Dada de Baja Parcialmente"
  3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
  4. Se mostrará el valor pagado de 1,100.00 por concepto de compensación (CEC) quedando un saldo de 5,500.00.
    • Valor Compensación = 50 moneda 2
    • Valor de documento entrada = 6,600.00
    • Valor compensación en moneda de documento de entrada 50 * 22 =1,100.00
    • Saldo = 6,600.00 - 1,100.00 = 5,500.00

  5. Nota: El valor pagado siempre será mostrado en la moneda del título.



3. Consulta de títulos por cobrar

  1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Cobrar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Cobrar| Posición de Títulos por Cobrar".
  2. En la pantalla principal se mostrará la factura de salida generada anteriormente con estatus de "Dada de Baja Parcialmente"
  3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
  4. Se mostrará el valor cobrado de 50 por concepto de compensación (CEC) quedando un saldo de 250.00.
    • Valor Compensación = 50 moneda 2
    • Valor de documento entrada = 300.00
    • Saldo = 300.00 - 50 = 250.00

  5. Nota: El valor pagado siempre será mostrado en la moneda del título.




1. Compensación total entre carteras

  1. Ingresar a la rutina Compensación entre carteras, ubicada en "SIGAFIN - Actualizaciones| Cuentas por Pagar| Compensación entre carteras ".
  2. En la pantalla principal de la Compensación dar clic en el botón "Compensar"
  3. Se mostrará una pantalla emergente, asignar los valores solicitados:
    • Intervalo de fechas de vencimiento
    • Valor a compensar = dejar vacío
    • Cliente y tienda con la que se dio de alta la factura de salida.
    • Proveedor y tienda con la que se dio de alta la factura de Entrada.
    • Moneda = Moneda 1



  4. Seleccionar el check Box "Cualquier moneda"
    • Al seleccionar el check “Cualquier moneda” la moneda seleccionada funcionará como moneda del valor de la compensación.
  5. Dar clic en el botón "Ok"
  6. Se mostrará la pantalla de compensación Pagar/Cobrar con los títulos en moneda 1 y moneda 2
    En el encabezado se mostrará la "moneda seleccionada" y la "tasa" del día.
    Se mostraran las columnas "Moneda" que contendrá el valor de la moneda del documento, "Tasa" que contendrá el valor de la tasa del día y "Val. en" que contendrá el valor a pagar/cobrar en la moneda seleccionada.
    Moneda para documento de entrada = 1,  Tasa para documento de entrada = 1, Valor en moneda 1 =5,500.00
    Moneda para documento de salida = 2,  Tasa para documento de salida= 22, Val en Moneda 1 = 250 * 22 = 5,500.00



  7. Seleccionar los documentos.



    Al seleccionar los documentos, en el pie de pagina página se mostrará el total seleccionado, en este caso, sera será mostrado el valor de compensación asignado anteriormente.
  8. Dar clic en el botón "Grabar" para realizar la compensación.


2. Consulta de títulos por pagar

  1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Pagar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Pagar| Posición de Títulos por Pagar".
  2. En la pantalla principal se mostrará la factura de entrada generada anteriormente con estatus de "Titulo Título dado de Baja "
  3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
  4. Se mostrará el valor pagado de 5,500.00 por concepto de compensación (CEC) quedando saldado el documento.
    • Valor de documento entrada = 5,500.00
    • Saldo = 5,500.00 - 5,500.00 = 0

  5. Nota: El valor pagado siempre será mostrado en la moneda del título.




3. Consulta de títulos por cobrar

  1. Ingresar a la rutina Posición de Títulos por Cobrar, ubicada en "SIGAFIN - Consultas| Cuentas por Cobrar| Posición de Títulos por Cobrar".
  2. En la pantalla principal se mostrará la factura de salida generada anteriormente con estatus de "Titulo Título dado de Baja"
  3. Seleccionar el documento y dar clic en el botón "Consulta".
  4. Se mostrará el valor cobrado de 250.00 por concepto de compensación (CEC) quedando saldado el documento.
    • Valor de documento salida Moneda 2 = 250.00
    • Valor compensación = 5,500.00 / 22 = 250
    • Saldo =250.00 -250.00 = 0
  5. Nota: El valor pagado siempre será mostrado en la moneda del título.



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