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Definición de la Regla de Negocio

Antecedentes

Crear una opción que permita cargar las Facturas de entrada a partir de la Pre-factura.

Descripción de la Función:

Proceso que genera la factura de entrada a partir de las pre-facturas seleccionadas de los proveedores que están en formato XML.

La pantalla mostrada, se compondrá de los siguientes elementos:

Ventana Pre-factura:

  • Núm. Docto..- Número de la facturas (CPP_DOC).

  • Serie.- Serie de la factura (CPP_SERIE)

  • Fecha.- Fecha de la factura (CPP_EMISSA).

  • Proveedor.- Código del proveedor (CPP_FORNEC).

  • Tienda.- Código de la tienda (CPP_LOJA)

  • Descripción.- Nombre del proveedor (A2_NOME).

  • Importe total.- Valor total de la factura (CPP_TOTAL)

  • Moneda.- Código de la moneda (CPP_MOEDA).

Validaciones:

  • Validar que esta no exista la factura en compras.
  • Generación de Log de errores.

...

Procedimiento

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
  3. Dar clic en Subir XML.
  4. Presionar el botón "Parámetros" e informar:
    • Ruta y nombre del archivo XML.
    • Código de la configuración de la Adenda.
    • RFC del Proveedor.
  5. Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
  6. Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.

...

Tablas utilizadas

  • CPP - Pre-factura.
  • CPQ - Detalles de Pre-factura.
  • SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
  • SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.

...

Véase también

Carga de Listado de Emisores de Comprobantes Fiscales 69-B