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  1. Visión general Recepción de Factura de Crédito WSFECRED AFIP Argentina
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla de la rutina Cuenta corriente
  4. Pantalla opciones de transmisiones
    1. Aceptación de cuenta corriente
    2. Transmisiones Rechazo de la cuenta corriente
  5. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Implementación de Se implementa la funcionalidad del Web Service (FECRED) para laGestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicasde crédito en la AFIP Argentina.

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https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Manual-Desarrollador-WSFECRED-v1.0.1-rc1.pdf

Procedimiento de

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implementación    

Es necesario tener el TSS (TOTVS SERVICE SOA) de la versión 12.1.17 instalado y configurado para la transmisión de las facturas electrónicas, de acuerdo con la siguiente información:

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DMICNS-6122_DT_Implementación_Factura_crédito_TSS_servicio_FECredService_ARG

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Se recomienda realizar una Copia de seguridad de la base de datos, así como del RPO actual, antes de ejecutar este procedimiento.

  1. Descargue el paquete de la Issue DMICNS-9739
  2. Aplique el paquete de esta solución en el Protheus, el paquete contiene las siguientes rutinas:
    • MATA101N.PRW - Factura de entrada.

    • MATA466N.PRW - Nota Déb/Créd

    • FINA855.PRW - Orden previa de pago II

    • FINA847.PRW - Orden de pago II

    • FINA774.PRW - Cuenta corriente

  3. Por el Módulo Configurador (Entorno | Archivos | Menú), incluya la rutina en el módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos)

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TSS (Totvs Service SOA) versión 12.1.17

       Incluya         Incluya registros de Proveedores (SA2).

               Incluya registros de Productos (SB1).

               Incluya registros de TES (SF4).

               Incluya Documentos de entrada del tipo Fact, NCP y NDP (SF1, SD1, SF2 y SD2).

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       MV_ARGFEUR = Observación, en el contenido de este parámetro informe el la ip o la url donde está instalado el TSS

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03. PANTALLA DE LA RUTINA CUENTA CORRIENTE

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Visualizando una cuenta corriente compuesta por las facturas que están vinculadas y el estatus de las facturas como están en la AFIP:

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04. PANTALLA DE LAS OPCIONES DE TRANSMISIÓN

a. Transmisión de la aceptación

La transmisión de la aceptación de la cuenta corriente se realizará por la rutina Orden previa II (FINA855) y Orden de pago II (FINA850), al hacer clic en la opción incluir e informar los parámetros, debe informar la cuenta corriente de acuerdo con lo mostrado en las siguientes imágenes:

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Informe la cuenta corriente:

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Se mostrarán los títulos de las facturas que tienen el vínculo con la misma cuenta corriente:

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Al hacer clic en grabar se muestra una pantalla con la información de la orden previa de pago:

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Al hacer clic en grabar nuevamente se envía una requisición al TSS para que este se comunique con la AFIP y devuelva los datos de la transmisión:

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La Orden previa solamente se incluirá en el sistema si la devolución de la AFIP fuera de aceptación autorizada, si la aceptación no fuera autorizada por cualquier motivo, la rutina no permitirá la inclusión.

Por no tener datos reales, la AFIP devuelve un mensaje de error:

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Transmitiendo la aceptación por la rutina Orden de pago:

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El sistema devolverá los títulos que están vinculados a la cuenta corriente informada, recordando que en la opción de aceptación no es posible seleccionar qué títulos se incluirán en la orden de pago, esta funcionalidad fue bloqueada en el sistema:

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Al hacer clic en +Pago automático se mostrará la pantalla con esta información:

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Informe los datos, al hacer clic en grabar se activará el método de transmisión a la AFIP que devuelva si la aceptación de la cuenta corriente fue aprobada o no.

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La Orden de pago solamente se incluirá en el sistema después de la aprobación, si la AFIP devuelve con algún error, la orden de pago no se incluirá.

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b. Transmisiones Rechazo de la cuenta corriente

La rutina Cuenta corriente tiene las opciones de Rechazo Déb/Crédito donde solamente los documentos de débito y crédito pueden ser rechazados de la cuenta corriente en la AFIP y Rechazo total donde la cuenta corriente es rechazada por entero en la AFIP.

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Rechazo Déb/Créd:

Esta funcionalidad solamente rechaza de la cuenta corriente los documentos de débito y crédito vinculados a la cuenta corriente, el documento principal clase Fact no podrá ser rechazada por esta rutina.

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Facturas vinculadas a esta cuenta corriente:

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Observación: la principal Fact, que originó la creación de la cuenta corriente no podrá ser rechazada por esta rutina.

Haga clic en el ítem del documento de crédito y realice la transmisión:

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Se mostrará el mensaje informando qué factura se rechazará de la cuenta corriente:

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Informe el motivo del rechazo:

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Al hacer clicar en Ok se realizará la comunicación entre TSS vs. AFIP y devolverá al ERP el mensaje de aceptación o no del rechazo de la cuenta corriente:

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Al hacer clic en OK del mensaje de devolución, la información se actualizará en el ítem de la cuenta corriente que fue transmitido:

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Rechazo total de la cuenta corriente:

Al hacer clic se enviará a la AFIP el Rechazo total de la cuenta corriente, se muestra el mensaje preguntando si desea realmente rechazar los movimientos de la cuenta corriente en la AFIP.

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Haciendo clic en Sí, debe informar los motivos del rechazo en la AFIP:

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Después de hacer clic en Ok se realiza la comunicación entre TSS vs. AFIP:

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El paquete de actualización contiene las siguientes rutinas:

Rutina:Nombre técnico:
ConsCCArg.prwConsulta de la Cuenta corriente en la Afip
FeCredAmb.prwParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED
fina086.prwAnulación de la orden de pago.
FINA774.prwRegistro de cuenta corriente
fina850.prw

Orden de pago II

FINA855.PRWOrden previa de pago II
LocxArg.prwFunciones auxiliares Argentina
LocxNF.PRWGeneración de factura
LocxNF2.PRWGeneración de factura
NFECFGLOC.prwClient Configuración TSS
TrfDebCred.prwTransmisión del rechazo de las facturas de crédito y débito
TrfFeCred.prwFunción que realiza la transmisión de la aceptación en la rutina Orden previa de pago Arg
TrfOPArg.prwFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TrFOpCred.prwFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg
TrfRchz.prwTransmisión del rechazo de las facturas de crédito
WSFECRED.prwClient Servicio FECRED AFIP
WSFEV1.prwClient Servicio WSFEV1 AFIP
WSNFESLOC.PRWClient Servicio WSNFESLOC AFIP

05. TABLAS UTILIZADAS

  • SA2 - Proveedores
  • SB1 - Productos
  • SF4 - TES
  • SFC - Ítems de la TES
  • SF1 - Encabezado documento de entrada
  • SD1 - Ítem documento de entrada
  • SF2 - Encabezado documento de salida
  • SD2 - Ítem documento de salida
  • SE1 - Títulos por pagar
  • FVS - Encabezado cuenta corriente
  • FVT - Ítem cuenta corriente


    Paquete de actualización de diccionario de datos

  • Código: 008327

  • Paquete: DMICNS-9739 -AJUSTE EN LOS CAMPOS PARA LA FACTURA MIPYM. 

  • Nota: Paquete de uso interno.


    Modificaciones del paquete: 

CampoUso
FVS_STATUSUtilizado, Browse

Creación del campo FVS_DTOP:

CampoCreación
FVS_DTOPFecha de la operación
TipoFecha
DescripciónFCH OP
UsoUtilizado, Browse
MódulosUtilizado por todos los módulos