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Campo:

Descrição

Aprova Amortização

Quando assinalado, determina que no processo de fechamento financeiro é obrigatório passar pela aprovação de pagamento quando o fechamento possuir apenas amortização de dívidas.

Aprova Pagamento

Quando assinalado, determina que no processo de fechamento financeiro é obrigatório passar pela aprovação de pagamento quando o fechamento possuir parcelas de pagamento ou taxas que geram pagamentos ao fornecedor do fechamento.

Juros Fechamento

Quando assinalado, determina que, ao incluir adiantamentos em valor ou em produto no contrato de compra originação de grãos, os juros serão calculados e atualizados somente no processo de fechamento financeiro, ficando estes vinculados ao processo.

Nota
titleNota:

Quando os juros forem vinculados, o cancelamento do cálculo de juros será automático, por intermédio do cancelamento do fechamento que efetivou os juros.
Este parâmetro é válido na inclusão do adiantamento no contrato. Alterações neste parâmetro são consideradas apenas para novos adiantamentos no contrato.

Vincula Warrant

Quando assinalado, determina que, ao gerar parcelas de pagamento no fechamento financeiro, são verificados os registros de Warrant em aberto para o fornecedor e geradas as parcelas de pagamento automaticamente vinculadas ao registro do Warrant, efetuando sua baixa.

Nota
titleNota:

Nas permissões de usuário, Função Manutenção Permissão Usuários (GG1012), é possível definir se é permitido alterar esta vinculação no momento do fechamento.

Baixar no Estabelecimento do Título

Quando assinalado, determina que a baixa será efetuada no estabelecimento do título.

Exibe Relatório Encontro ContasQuando assinalado, será exibido (quando houver) relatório de encontro de contas após confirmar fechamento financeiro. Caso não esteja assinalado, o relatório não será exibido, contudo, essas informações poderá poderão ser consultadas nos detalhes do contrato no fechamento financeiro (gg8002dGG8000), pasta Enc. Ctas ou no relatório detalhado do fechamento financeiro (GG8003). 

Taxa Limite Aceitável

Selecionar o código da taxa para desconto no fechamento do valor da diferença que esteja dentro do limite aceitável, conforme o parâmetro Valor Limite Aceitável.

Nota
titleNota:

A taxa deve estar previamente cadastrada na função Manutenção de Taxas (GG8100).

Taxa Desc Cheque

Selecionar o código da taxa para desconto por emissão de cheque no fechamento, conforme o parâmetro % Desc Cheque.

Nota
titleNota:

A taxa deve estar previamente cadastrada na função Manutenção de Taxas (GG8100).

Espécie

Selecionar a espécie de título para geração no contas a pagar, devido a diferença entre o preço recebido na entrada do produto e o preço da fixação.

Nota
titleNota:

Somente é gerado título por diferença de complemento na finalização do fechamento financeiro quando não for emitida a nota fiscal de complemento de preço e existir amortização de dívidas.
O título de diferença de complemento será utilizado para efetuar o encontro de contas com as dívidas a serem amortizadas.

Série

Selecionar a série para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento.

Conta

Selecionar a conta para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento.

Nota
titleNota:

Esta conta deve estar parametrizada como conta de integração para o módulo Contas a Pagar como conta movimento.

Centro de Custo

Inserir o centro de custo para geração do título no contas a pagar devido a pendência de emissão de nota fiscal de complemento.

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