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  1. Configure o parâmetro MV_VSREPOM com conteúdo "2.2" . 
  2. Configure o parâmetro MV_TMSOPDG com conteúdo "2".
  3. Configure o parâmetro MV_ENTSOCO com conteúdo ".T.".
  4. Configure o parâmetro MV_GERCONT com conteúdo ".T.".
  5. Configure o parâmetro MV_IMPCTC com conteúdo "0".  

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  1. Clique no botão INCLUIR em Atualizações > Viagens > Viagem Mod. 3> Viagem Mod. 3 ou Atualizações > Viagens > Rodoviário Entrega > Viagem Mod. 2
  2. Através da aba Recursos (Viagem Modelo 3) ou Complemento de Viagem (Viagem mod. 2), vincule a operadora de frota, o veículo e o motorista. 
    2.1.Depois de informado o código da operadora no complemento de viagem, ao informar o veículo da viagem, automaticamente será calculado o pedágio referente à rota selecionada na tela de viagem
    2.2.
    Para completar os dados da integração, deve-se informar ainda o número do cartão que o motorista portará durante a viagem. Esse número pode ser obtido automaticamente por meio da vinculação entre motorista x cartão.
    2.3.Após o preenchimento dos dados do complemento de viagem, esta será gravada. Na gravação, ao utilizar os recursos da integração, serão sincronizados os dados de fornecedores, motoristas e veículos com a base de dados da RepomFrete.
  3. Em Atualizações → Terceiros → Contrato de Carreteiro, emita um Contrato para esta viagem, para que o sistema calcule os impostos à enviar junto a plataforma RepomFrete posteriormente.

    Emissão do Contrato Repom 

  4. Posicionado novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção → Fechamento → Fechar. Neste momento ocorrerá a emissão do contrato junto a plataforma RepomFrete.

    Envio de Movimentos Repom (Processo Opcional)

  5. Em Atualizações → Transporte → Movto Custo Transp, realize quando necessário lançamentos de despesas para a viagem Repom em questão. Estas despesas podem ser lançadas tanto com a viagem em aberto, como após a viagem fechada, mesmo com Contrato de Carreteiro previamente emitido.
    Caso o lançamento da despesa tenha ocorrido antes do fechamento da viagem, após integrar a viagem junto a Repom conforme o Fechamento da Viagem, serão enviados os movimentos correspondentes junto ao contrato emitido na plataforma RepomFrete.
    Caso o lançamento da despesa após a emissão do Contrato Repom, o envio de movimentos junto ao contrato Repom será realizado a cada lançamento de despesa na rotina,

    Quitação do Contrato Repom 

  6. Após apontar todas as Operações da Viagem e apontar Ocorrência para todos os documentos inseridos na viagem, novamente na rotina de Viagem Modelo 3 ou Viagem de Entrega Mod.2 , clique no botão OUTRAS AÇÕES → Manutenção →Encerramento → Encerrar . Neste momento ocorrerá a Quitação do Contrato junto a plataforma RepomFrete.

    Quitação do Contrato Carreteiro TMS

  7. A quitação do Contrato de Carreteiro e suas baixas financeiras ocorrerão mediante o processo de configuração do processo Conciliação Bancária, processo o qual deverá ser realizado separadamente a este fluxo.

    Informações
    titleEmissão e Baixa Financeira Automática de Contrato de Carreteiro

    Disponível apenas para esta nova integração, a configuração de emissão automática de Contrato de Carreteiro no Totvs Logística TMS para efetuar esta atividade.

    Para maiores informações, acesse a documentação Exemplo de utilização Conciliação Bancária.

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