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  1. Visão Geral
  2. Exemplos de Utilização
  3. Tabelas utilizadas
  4. Assuntos Relacionados


01. VISÃO GERAL

Essa rotina possibilita a manutenção (inclusão/exclusão) dos anexos separadamente das demais rotina do módulo SIGAPFS. Quando um anexo vier por uma integração é este modelo que será consumido. Para consumir essa rotina via integração pode ser utilizado o nome do modelo JURA290 ou seu apelido JDOCANEXO.

Na inclusão do Documento de Entrada (Nota Fiscal de Entrada) ou na Classificação de um Pré-documento de Entrada é gerado título no contas a pagar.

A rotina de Desdobramentos do Documento de Entrada possibilita que sejam feitos os desdobramentos durante a inclusão na inclusão do Documento de Entrada ou Entrada (Nota Fiscal de Entrada) ou na Classificação de um um Pré-documento de Entrada entrada para que o Título título gerado no contas a pagar fique completo.

Os desdobramentos serão gerados considerando os itens da nota conforme as seguintes regras:

  • Caso exista apenas um item na nota, a natureza indicada

, porém, não há a opção de fazer o desdobramento já na inclusão do Documento de Entrada. Desta forma, o contas a pagar é gerado de forma incompleta.

Necessário ajustar para que quando ativado o MV_JURXFIN seja possível a inclusão manual dos desdobramentos, considerando os itens da nota.

O fonte é o MATA103 e a função que integra com o Financeiro para gravação de título é a A103ATUSE2, chamando a execauto da FINA050.

02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

  • Consulta de anexo (GET):

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  • Inclusão de um anexo (POST):

Para realizar a inclusão de um anexo, é necessário:

  1. Quando o tipo de integração de arquivos for WorkSite/iManage (parâmetro MV_JDOCUME = 1)
    1. Enviar as seguintes informações para para efetivação do anexo:
      • NUM_FILENT     - Filial da entidade (Caso compartilhamento da entidade seja 'Exclusivo')
      • NUM_ENTIDA    - Entidade (Exemplo: OHB)
      • NUM_CENTID    - Código/chave da entidade (Chave única)
      • NUM_DOC         - Nome do arquivo do anexo (Sem extensão)
      • NUM_NUMERO - Identificação do arquivo no WorkSite/iManage (Id do arquivo)
      • NUM_DESC        - Nome do arquivo do anexo (Com extensão)
      • NUM_EXTEN      - Extensão do arquivo (Exemplo .PDF)
            
  2. Quando o tipo de integração de arquivos for Base de Conhecimento (parâmetro MV_JDOCUME = 2)
    1. Enviar o arquivo que está sendo anexado para a pasta Spool dentro do diretório Protheus_data;
    2. Enviar as seguintes informações para para efetivação do anexo:
      • NUM_FILENT  - Filial da entidade (Caso compartilhamento da entidade seja 'Exclusivo')
      • NUM_ENTIDA - Entidade (Exemplo: OHB)
      • NUM_CENTID - Código/chave da entidade (Chave única)
      • NUM_DOC      - Nome do arquivo do anexo (Sem extensão)
      • NUM_DESC     - Nome do arquivo do anexo (Com extensão)
      • NUM_EXTEN   - Extensão do arquivo (Exemplo .PDF)

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  • Exclusão de um anexo (DELETE):

Para realizar a exclusão de um anexo, basta enviar a chave do registro que será excluído.

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Essa rotina ficará disponível somente caso a integração entre Financeiro e Pré-Faturamento de Serviços estiver ativa (parâmetro MV_JURXFIN).


Ao confirmar a inclusão ou classificação (citada acima), será exibida a tela para preenchimento dos desdobramentos. Após preencher os desdobramentos o título será gerado e esses desdobramentos serão adicionados ao título.

Também é possível alterar/consultar os desdobramentos através da opção "Desdobramento" disponível no menu Outras Ações do documento.


Algumas regras na geração dos desdobramentos: 

  • Para notas com um item:
    • Caso a natureza informada na aba Duplicatas seja definida será exibida a tela de Detalhamento Contas a Pagar.
    • Caso a natureza informada na aba Duplicatas seja transitória de pagamento será exibida a tela de Desdobramentos.
  • Caso exista mais de um item na nota, a natureza na aba Duplicatas obrigatoriamente será Transitória de Pagamento e será exibida a tela de Desdobramentos.


  • Caso sejam preenchidos os valores de Frete, Seguro e Despesa na aba Descontos/Frete/Despesas, esses valores serão distribuídos proporcionalmente nos desdobramentos.
  • Caso seja preenchido o valor de desconto na aba Descontos/Frete/Despesas, esse valor será distribuído proporcionalmente nos desdobramentos.
  • Também é possível incluir/classificar os desdobramentos quando for utilizada a inclusão de documento de Entrada via rotina automática.




02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO


03. TABELAS UTILIZADAS

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