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tabsConf. Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1

En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), realizar la siguiente configuración:

  1. Ingresar en la rutina Impuestos Variables (MATA995), configurar el impuesto IB4 - Percepción Ingresos Brutos Tucumán.  
  2. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de salida con el impuesto IB4 - Percepción Ingresos Brutos Tucumán. La TES puede contener otros impuestos.
    1. El código fiscal informado en la TES, será utilizado en el siguiente punto.
  3. En la rutina Configuración Adicional de Impuestos (MATA994), ajustar la configuración para el cálculo de la Percepción Ingresos Brutos para la provincia de Tucumán para el tipo de inscripción Convenio Multilateral. Verificar la configuración de los siguientes campos:
    1. Impuesto
    2. Zona Fiscal
    3. Cod. Fis. Venta
    4. Alícuota
    5. Inscripto
    6. % Reducción Alic.
  4. En la rutina Clientes (MATA030), configurar un cliente para validar el cálculo de la percepción de ingresos brutos.
  5. Ingresar en la rutina Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999), incluir registro para el código del cliente que debe calcular percepción de ingresos brutos para la provincia de Tucumán para el tipo de Inscripción Convenio Multilateral. Verificar la configuración de los siguientes campos:
    1. Zona Fiscal
    2. Impuesto
    3. Alícuota
    4. Reduc. Multi.
    5. Clas. IBB
  6. En la rutina Estado Vs. Ingr. Brutos (MATA942), la provincia de Tucumán debe estar configurada como agente de percepción = S-Sí.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
  2. Ingresar a la rutina Pedidos de Venta (MATA410).
    1. Registrar un pedido de venta con las configuraciones previamente realizadas (cliente, TES, código fiscal, etc). Previo a grabar el pedido de venta, consultar la Planilla de Impuestos (Pedido de Venta | Otras Acciones | Planilla).
    2. Grabar el pedido de venta.
    3. Seleccionar el pedido de venta registrado previamente. Para generar la factura, deberá ir al menú Otras Acciones y dar clic en la opción "Prep. Doc. Salida".
    4. En la ventana del asistente para preparar el documento de salida, dar clic en el botón Avanzar, hasta finalizar el asistente.

    5. Informar los parámetros en el grupo de preguntas para generar la factura de venta (documento de salida).
    6. Una vez informados los parámetros en el grupo de preguntar, dar clic en OK, para visualizar los valores del documento previo a confirmar el grabado en el sistema.
    7. Verificar que los valores totales sean correctos. Comparar el valor total del documento y total impuestos, con los valores del pedido de venta (valores de la Planilla).
    8. Confirmar el grabado de la factura de venta (documento de salida).
  3. Ingresar en la rutina Facturación (MATA467N). 
    1. Visualizar la factura previamente generada.
    2. Verificar los valores de la percepción de ingresos brutos para la provincia de Tucumán. El valor de la percepción debe ser igual al valor calculado en la planilla del pedido de venta.

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