Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnicotécnico
M100XIVP.PRXCalculo Cálculo IVP documento de entrada
M460XIVP.PRXCalculo Cálculo IVP documento de saidasalida
IMPGENER.PRXCalculo Cálculo de impostos impuestos genéricos
País:Argentina
Ticket:10946689
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10533


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao gerar uma fatura Al generar una factura de entrada, para um un Proveedor que não possuia registro na tabela no tenga registro en la tabla SFH, o sistema realizava o calculo de percepção el sistema realizaba el cálculo de percepción de IVP, utilizando a aliquota definida na tabela la alícuota definida en la tabla SFF.


03. SOLUCIÓN

Foi criado um Se creó un filtro para verificar se o Proveedor possui um registro valido na tabela si el Proveedor tiene un registro válido en la tabla SFH.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Ter um Tener un Proveedor cadastradoregistrado.
  2. Ter um registro na tabela SFF para o imposto Tener un registro en la tabla SFF para el impuesto IVP.
  3. Ter uma Tener una TES de entrada cadastrada registrada para realizar o calculo el cálculo de IVP.
  4. Ter um produto Tener un producto genérico, para ser utilizado na geração da Fatura de Entradaque se utilice en la generación de la Factura de entrada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Acessar Acceder a rotina la rutina "Fatura Factura de Entradaentrada", pelo modulo por el módulo Compras - (Actualizaciones| Movimientos| Factura de Entradaentrada).
  2. Preencher o cabeçalho da Fatura com os dados do Proveedor.
  3. Preencher os dados do Produto, quantidade e valor.
  4. Completar el encabezado de la Factura con los datos del Proveedor.
  5. Completar los datos del Producto, cantidad y valor.
  6. Completar la TES y esperar el procesamientoPreencher a TES e aguardar o processamento.
    1. Como para este cenárioescenario, não no existe um registro na tabela un registro en la tabla SFH, o el sistema não no realizará o calculo el cálculo de percepçãopercepción.
  7. Prossiga para Avance a gravação.la grabación.
  8. Espere el procesamiento y después visualice la Factura generadaAguarde o processamento e depois Visualize a Fatura gerada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

         No se aplica.




HTML
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}

.aui-tabs.horizontal-tabs>.tabs-menu>.menu-item.active-tab a::after { 
	background: #FF9900; !important 
}

.menu-item.active-tab { 
	border-bottom: none !important; 
}

</style>