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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - A través de la rutina "Productos” en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos.
- A través de la rutina "Proveedores” en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben debe tener creado un Proveedor para cálculo de retención Retención de IVAIIBB.
- A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida” en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener una TES de entrada y salida para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones de retención de IVA (IVR) para serie Mpara IBR para el CFO definido en la TES y las Provincias que se requiere calcular.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para las Provincias para el Proveedor previamente registrado.
- A través de la rutina "Estado Vs. Ing.bru" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), verificamos la configuración de las Provincias.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una factura varias facturas para el proveedor y TES previamente registrados, con varios ítems.
- A través de la rutina “rutina "Nota Credde Crédito/Débito” " en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NCP para el proveedor incluimos varias Notas de Crédito para el Proveedor y TES previamente registrados, con varios ítems.configurados.
- Debido a que es un error intermitente, es necesario tener un número muy grande de documentos Fiscales y que los registros de la rutina "Conf. Adic. Imp." tengan informado el campo FF_CFORA.
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