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ÍNDICE

Índice
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01. VISIÓN GENERAL

Es importante considerar que el producto enviado para mejora (Matriz de acero VC 131), fue tratado por el proveedor y se está devolviendo.

02. PROCEDIMIENTOS

Procedimientos necesarios para registrar la entrada de la devolución de la mejora:


  1. El archivo del TES de entrada, para devolver la mejora, debe presentar las siguientes características:

Configuración TES

Campo

Contenido

Código

003

Tipo de TES

Entrada

Acredita ICMS

No

¿Acredita IPI?

No

¿Genera factura de crédito?

No

¿Actualiza Stock?

¿Poder de terceros?

Devolución

¿Calcula ICMS?

¿Calcula impuesto IPI?

No

% Red. Impuesto ICMS

00,00

% Red. Impuesto IPI

00,00

L. Fiscales ICMS

Tributado

L. Fiscales IPI

No

¿Destaca IPI?

No

¿Impuesto IPI en la base?

No

Cálc. Dif. ICM

No

Mat. Consumo

No

Tes de devolución*



2. El registro del documento de entrada debe seguir:

Documento de entrada

Campo

Contenido

Tipo de la factura

Normal.

Form. Prop.

No

Número

270703

Serie

UNI

Fch. Emisión

28/07/03

Proveedor

000001/01

Clase Docum.

NFE

Ítem Factura

0002

Producto

001

TES

003

Para vincular con el documento original, el sistema pone a disposición la opción Seleccionar Documento Original (Devolución, Mejora, Complemento). Al seleccionarlo, se completan automáticamente los campos: Cantidad, Valor, Valor Total, Valor de ICMS, Documento Origen, Serie Origen, It. Origen, etc.

Cantidad

100

Valor

10,00

Valor total

1.000,00

Valor del ICMS

100

Documento Origen

000003

Serie Origen

1

It. Origen

01

Informações
titleImportante

En Documento de Entrada, el sistema pone a disposición la opción Retornar, que permite registrar la Devolución/Retorno de materiales de manera automática. Para esto, es importante configurar el campo TES de Devolución en el archivo de TES de salida.

Después de registrar el Documento de Entrada, para análisis del retorno del material en/de poder de terceros, utilice el informe Poder de/en Terc, disponible en Stock y costos.

Presentación del informe del poder de terceros:

Relación de materiales de terceros o en terceros

Cliente/

Proveedor

Documento

Fecha

de

Emisión

Unidad

de

medida

Cantidad

Valores

TM

Fecha

de

Registro

Fch. Últ. Entrega

Número/Serie

Original

Ya entregado

Saldo

Total Factura

Total Devuelto

000001/01

000003/UNI

22/07/03

UN

100,00

100,00

0,00

1.000,00

1.000,00

E

22/07/03

28/07/03

03. CONTENIDOS RELACIONADOS



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