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Se realizan las adecuaciones en las rutinas de Cálculo de Percepción de IVA (M100XIVP y M460XIVP), ya que no es obligatorio contar con una configuración vigente o dada de alta  en la rutina Empr. Vs Zona Fiscal (MATA992 -SFH) para ventas. Para efectuar el calculo de percepción de IVA, considerar las siguientes reglas:

Si MV_AGENTE = 'S' entonces

    Si SFH→FH_AGENTE = 'N' y vigente entonces calcula

    Si SFH→ fuera de vigencia entonces calcula

    Si SFH→ Sin registro entonces calcula

Fuera de estas opciones la Percepción de IVP no debe calcular.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad.
  2. A través de la rutina de Clientes (MATA030) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un cliente.
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de IVA (IVP).
  5. A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la percepción de IVA.
  6. A través de la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia correspondiente.
  7. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA999) que se encuentra en el módulo Libros Fiscales-SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) no se debe tener registro para SFH.
  8. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES de entrada y otra de salida configuradas para realizar el cálculo de IVA y percepción de IVA. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Facturaciones (MATA467N)

  1. A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
    1. Ingrese el cliente previamente dado de alta, el número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
    2. Ingrese el producto, con la TES registrada.
    3. Verificar que calcule correctamente la percepción de IVA en la Factura de Venta.
    4. Complementar datos obligatorios y grabar el documento.
  2. A través de la misma rutina visualizamos la NF de ventas y como se observa los cálculos son correctos.

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