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Complemento de ICMS (MATA103 - SIGACOM)

  Rascunho

Este caso ocurre cuando la alícuota o valor del ICMS de la factura es inferior al adeudado. La factura debe contener el código del (de los) producto(s) y al pie de la factura, la alícuota y el valor de la diferencia del ICMS. No genera factura de crédito, pero en el caso de la entrada, es necesario modificar el costo, siempre y cuando haya derecho al crédito. En el libro se considerará el contenido de los campos Libros Fiscales ICM (F4_ICM) y el valor del IPI nunca se calculará.
Para calcular el costo, solamente se considerará si fuera definido como Acredita ICMS S/N en el TES como S.
Procedimientos: Tipo de la factura - I, código del producto igual al original, cantidad y valor para el cálculo. El valor de ICMS se informa en el propio campo. También se debe informar el número de la factura original.

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Después de la modificación:
Al efectuar la devolución de la factura de entrada (Devolución / Mejora), el sistema verificará si existe un complemento de ICMS para esta factura y, si existiera, se calculará el valor del ICMS, aplicando la alícuota en la base de cálculo.

Image Modified Importante:
La alícuota que se aplicará en la devolución se encontrará del mismo modo que para una factura de entrada/salida, es decir, con las mismas validaciones, donde se verifica la alícuota del archivo de productos, por el parámetro MV_ICMPAD o por el parámetro MV_NORTE, siguiendo con las demás validaciones, si es necesario.
La opción de Devolución de facturas tiene un filtro solamente para las facturas de complemento del ICMS que están vinculadas al documento que se está devolviendo (Factura Salida), porque en este caso, el valor del ICMS complementario de la factura, objeto de la devolución, también se debe considerar en la devolución, de manera que deje en cero el ICMS calculado, y no se debe mantener un débito futuro indebido.
En la opción Devolución, no hay como desconsiderar este vínculo, porque causa un impacto muy grande si hubiera complementos del ICMS en el período. El parámetro MV_XFCOMP se creó para permitir al cliente ignorar este tratamiento que deja a la rutina un poco más lenta, pero este proceso no se indica, porque lo correcto siempre es procesar la factura complementaria en la opción DEVOLUCIÓN.

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