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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM
Función:

Nombre

Descripción

MATA143.prw

Despachos

LOCXNF.PRW

Documentos fiscales

LOCXNF2.PRWFunciones Genéricas genéricas para Documentos Fiscalesdocumentos fiscales
LOCXARG.PRW

Funciones

Genéricas

genéricas para

Documentos Fiscales

documentos fiscales Argentina

LOCXBOL.PRWFunciones Genéricas genéricas para Documentos Fiscales documentos fiscales Bolivia
LOCXCOL.PRWFunciones Genéricas genéricas para Documentos Fiscales documentos fiscales Colombia
LOCXDOM.PRWFunciones Genéricas para Documentos Fiscales Republica genéricas para documentos fiscales República Dominicana
LOCXEQU.PRWFunciones Genéricas genéricas para Documentos Fiscales documentos fiscales Ecuador
LOCXEUA.PRWFunciones Genéricas genéricas para Documentos Fiscales documentos fiscales Estados Unidos
LOCXMEX.PRWFunciones Genéricas genéricas para Documentos Fiscales documentos fiscales México
LOCXPER.PRWFunciones Genéricas genéricas para Documentos Fiscales documentos fiscales Perú
MATA942.PRWVinculo Vínculo Empresas x vs. Zonas Fiscalesfiscales
País:Argentina
Ticket:12340787
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12286

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Sistema não grava o El sistema no graba el campo de província provincia de entrega (D1_PROVENT) quando a nota tenha como origem um cuando el documento tiene como origen un despacho de importação importación (MATA143).


03. SOLUCIÓN

Ajuste realizado Se realizó un ajuste para que o el sistema utilize o utilice el campo E/P/R/ Entrega (DBB_PROVEN) para a gravação do campo província la grabación del campo provincia de entrega (D1_PROVENT).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

O El sistema deve debe estar apto para o processo de de importação, abaixo os principais cadastros e parâmetros envolvidos no processo.el proceso de importación, a continuación, los principales registros y parámetros involucrados en el proceso.

ParámetrosParâmetros:

MV_COMPINT = .T.

MV_EASY = N

Produto Producto (MATA010)

Com o Con el campo Prod. Import (B1_IMPORT) igual a SIM .

Proveedor (MATA020)

Com o Con el campo Fabricante (A2_FABRICA) igual a 2.

Tipos de entrada e saída y salida (MATA080)

Uma tes

Una TES de entrada

com o campo quantidade zero

con el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a

Sim

.

Uma tes

Una TES de entrada

com o campo quantidade zero

con el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a

Não

No.

Solicitação Solicitud de importação importación (MATA113)

Para auxiliar no entendimento vamos supor que temos a solicitação ayudar a entender, vamos a suponer que tenemos la solicitud 000025.

Purchase order (MATA123)

Preencha o cabeçalho.

Complete el encabezado.

Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción Através do botão “Outras acciones” utilize a opção Solicitud

Selecione os itens da solicitação Seleccione los ítems de la solicitud 000025.

Observe que os itens são carregados corretamente.Preencha a aba “Transporte” e confirma a gravaçãolos ítems se cargan correctamente.

Complete la solapa “Transporte” y confirme la grabación.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Despacho (MATA143)

Inclua um

Incluya un despacho.

Preencha a aba "Dados do

Complete la solapa «Datos del registro"

Preencha a aba "Invoice" inclua uma invoice do

Complete la solapa «Invoice»Invoice», incluya una invoice del tipo "FOB".

Preencha o

Complete el campo E/P/R/ Entrega (DBB_PROVEN)

com o conteúdo

con el contenido BA - Buenos Aires

Na aba “Items En la solapa “Ítems de las Invoices” através do botão "Otras acciones" utilize a opção invoices” por medio de la opción «Otras acciones»Otras acciones» utilice la opción P.O.

Selecione a

Seleccione la purchase order.

Os itens serão carregados automaticamenteLos ítems se cargarán automáticamente, informe uma una TES que possua o campo quantidade zero tenga el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a Não No.

Novamente na aba Nuevamente en la solapa Invoices inclua uma nova invoice do incluya una nueva invoice del tipo "GASTOS".

Informe o el campo E/P/R/ Entrega (DBB_PROVEN) com o conteúdo con el contenido CF - Capital Federal. Ou seja um Es decir, un local de entrega diferente da primeira de la primera invoice.

Na aba “Items En la solapa “Ítems de las Invoices” referente a la invoice do del tipo "GASTOS".

Inclua três

Incluya tres registros de gastos.

 informe uma

 Informe una TES que

possua o campo quantidade zero

tenga el campo cantidad cero (F4_QTDZERO) igual a

Sim

.

Confirme

a gravação do

la grabación del Despacho.

Posicionado no despacho gerado utilize a opção Ubicado en el despacho generado, utilice la opción Generar Doc. de Entrada

Utilize a opção

Utilice la opción Generar Doc Entrada FOB

Realize o processo até a confirmação da inclusão da nota.

Uilize a opção

Realice el proceso hasta confirmar la inclusión del documento.

Utilice la opción Generar Doc Entrada Gastos

Realize o processo até a confirmação da inclusão da nota.

Realice el proceso hasta confirmar la inclusión del documento.

Facturas Faturas de entrada (MATA101N)

Visualize a nota

Visualice la factura de entrada

do

tipo FOB.

Observe que a província la provincia de entrega (F1_PROVENT) no cabeçalho da nota e en el encabezado del documento y el estado de entrega (D1_PROVENT) referente aos itens da nota tem gravado com a los ítems del documento tienen grabado BA – Buenos Aires respeitando a informação da respetando la información de la invoice.

Visualize a nota Visualice la factura de entrada do tipo Gastos.

Observe que a província la provincia de entrega (F1_PROVENT) no cabeçalho da nota e en el encabezado del documento y el estado de entrega (D1_PROVENT) referente aos itens da nota tem gravado com a los ítems del documento tienen grabado con CF – Capital Federal respeitando a informação da respetando la información de la invoice.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Não se No aplica.


Card documentos
InformacaoEsse ajuste será aplicado apenas em faturas geradas a paritr dessa correção. Notas geradas anteriormente não serão afetadasEste ajuste solo se aplicará en facturas generadas a partir de esta corrección. Facturas generadas anteriormente no se verán afectadas.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

Não se No aplica.

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