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Gera Movimento Folha de Pagamento - Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Geração Movimento Folha de Pagamento, é apresentada tela na qual permite definir os parâmetros necessários para a geração dos movimentos de Fechamento do banco de Horas para a Folha de Pagamento.

   

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Fechamento Bco Hrs

Assinalar se será realizada a execução do Fechamento do Banco de Horas dos funcionários e/ou terceiros da organização.

Nota
titleNota:

Este campo somente será habilitado quando houver limites parametrizados para o Banco de Horas (Ver detalhes na função Manutenção Parâmetros do Ponto – Pasta Parâmetros Banco de Horas).

Data Compensação

Inserir a faixa de datas de compensação (inicial e final) para o fechamento do banco de Horas.

Este atributo somente será Habilitado quando for assinalado o parâmetros anterior para o fechamento do banco de Horas.

Nota
titleNota:
A data final de compensação não poderá ser superior a data final de período de ponto do mês corrente.

Trata Mês/Ano Seguinte

Assinalar este campo quando da necessidade de tratar rescisões para o mês seguinte, antes do fechamento da Folha. A restrição para este caso, é que o movimento do Mês corrente esteja integrado.

Exemplo:

Data Fechamento Folha  30/04

Data Rescisão                 02/05

Como não houve o encerramento do Mês 04, é necessário marcar este campo para que a integração possa ser efetuada para o Mês 05. 

Categoria Salarial

Assinalar quais categorias salariais dos funcionários deverão ser feitas as integrações e fechamentos do Banco de Horas.

As opções disponíveis são:

  • Mensal,
  • Horista,
  • Semanal,
  • Quinzenal,
  • Tarefa,
  • Diarista. 

Opção

Assinalar qual será a forma de seleção das informações, para que sejam realizadas a integração e o fechamento das Horas do banco.

Opções do campo:

  • Por Seleção: Caso seja selecionada esta opção, a pasta Seleção ficará habilitada para que sejam definidas as informações para a integração e fechamento do banco de horas no período selecionado.
  • Por Digitação: Caso seja selecionada esta opção, a pasta Digitação ficará habilitada para que sejam definidas as informações para a integração e fechamento do banco de horas no período selecionado. 

Origem Contrato

Neste campo, devem ser marcadas as origens do contrato do funcionário a serem consideradas na seleção.

   

Gera Movimento Folha de Pagamento - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Nesta pasta são definidos os parâmetros de seleção das informações para o Fechamento e a integração dos Movimentos de Ponto do Funcionário para o módulo de Folha de Pagamento.

Nota
titleNota:

Esta pasta somente fica habilitada se a opção de Por Seleção na Pasta Parâmetros for assinalada.

   

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir a faixa de códigos dos estabelecimentos dos funcionários (inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações. 

Matrícula

Inserir a faixa de código de matrícula dos funcionários (inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações. 

Turno

Inserir a faixa de código de turnos dos funcionários (inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações. 

Prestador Serviço

Inserir a faixa de códigos de prestador de serviço (inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações. 

Centro Custo

Inserir a faixa de códigos do centro de custo (inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações. 

Classe

Inserir a faixa de códigos de classe de funcionário(inicial e final) para que sejam realizadas a integração dos movimentos e o fechamento do Banco de Horas. Deve-se inserir códigos válidos e existentes para a geração das informações.

  

Gera Movimento Folha de Pagamento - Pasta Digitação

Objetivo da tela:

Nesta pasta são definidos especificamente, os funcionários que deverão ser efetuados a integração dos movimentos de ponto e o fechamento do banco de horas.

Nota
titleNota:
Esta pasta somente fica habilitada se a opção de Por Digitação na Pasta Parâmetros for assinalada.

  

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Inserir

Por intermédio do Botão Inserir, são definidos os funcionários nos quais deseja-se efetuar a geração do movimento para a folha de Pagamento bem como o fechamento do banco de horas. Para mais detalhes sobre este item, ver Botão Inserir. 

Retirar

A partir deste botão faz-se a exclusão do funcionário selecionado, para que este funcionário não seja gerado as informações de movimento de ponto para a folha de pagamento. 

Salvar

Por intermédio deste botão, o sistema efetua a gravação das informações inseridas na Pasta Digitação, criando uma seleção de funcionários para geração. Quando da utilização desta função novamente, pode-se utilizar as informações de seleção anteriormente gravadas no sistema. Para esta utilização, deve-se utilizar o Botão Recuperar. 

Recuperar

A partir deste botão, efetua-se a recuperação das informações gravadas anteriormente como seleção para a geração de movimentos de ponto para a folha de pagamento. Assim, cabe apenas definir o diretório onde estão gravadas as informações de seleção. Desta forma, pode-se efetuar a movimentação, ou seja, pode-se inserir ou retirar novos funcionários desta pasta, conforme seja a necessidade de geração.

 


Inserir

Objetivo da tela:

Quando este botão é acionado na Pasta Digitação, o sistema solicitará a definição dos funcionários a serem gerados os movimentos de ponto para o módulo de Folha de Pagamento. Para isto, deve-se definir as seguintes informações dos funcionários.

   

Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento onde o funcionário desejado a ser gerado a movimentação de ponto para a folha está localizado na organização. Deve-se inserir um código válido de estabelecimento cadastrado no sistema. 

Matrícula

Inserir o código da matrícula do funcionário relacionado ao estabelecimento, na qual serão efetuadas as gerações das informações de ponto para a folha de pagamento. 

Nome

Exibe o nome do funcionário selecionado a partir das informações de Estabelecimento e Matrícula inseridos nesta tela.

  

Gera Movimento Folha de Pagamento - Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Nesta pasta são definidos os parâmetros de execução e de impressão do relatório a ser gerado pela função.



Principais Campos e Parâmetros: 

Permitir geração, bem como a forma de execução

Campo:

Descrição:

Destino

Permite

determinar o destino da

impressão do resultado gerado no processamento.

Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.

Execução


Permite determinar a forma da execução do processamento.

Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.

Imprimir Acompanhamento Processo

Quando assinalado indica que será gerado um arquivo de acompanhamento do processamento da integração do ponto.

Diretório Geração

Neste campo deve ser informado o diretório onde será gerado o arquivo de acompanhamento.


Informações
titleInformações

O arquivo de acompanhamento é gerado com o nome PE4000_acomp.zip e, somente pode ser aberto informando-se a senha.

Esta 

  


Nota
titleNota:
Exemplo:
Relatório de Geração de Movimento para a Folha de Pagamento

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                 Gera Movimento Folha de Pagamento                                       Folha:    1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25/05/2000 - 10:05:17

...


   Erro      Descrição

 ----------  ----------------------------------------------------------------------

          1  Não encontra-se desligado funcionário 00000001.

          2  Não encontra-se desligado funcionário 00000002.

          3  Não encontra-se desligado funcionário 00000003.

          4  Não encontra-se desligado funcionário 00000004.

          5  Não encontra-se desligado funcionário 00000015.

          6  Não encontra-se desligado funcionário 00000016.

          7  Não encontra-se desligado funcionário 00000017.

          8  Não encontra-se desligado funcionário 00000018.

          9  Não encontra-se desligado funcionário 00000023.

         10  Não encontra-se desligado funcionário 00000024.

         11  Não encontra-se desligado funcionário 00000029.

         12  Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000033.

         13  Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000034.

         14  Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000035.

         15  Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000036.

         16  Data desligamento inferior ao Mês/Ano Folha p/ Funcionário 00000037.

         17  Não encontra-se desligado funcionário 00000038.

         18  Não encontra-se desligado funcionário 00000009.

         19  Não encontra-se desligado funcionário 00000010.

         20  Não encontra-se desligado funcionário 00000030.

         21  Não encontra-se desligado funcionário 00000031.

         22  Não encontra-se desligado funcionário 00000032.

         23  Não encontra-se desligado funcionário 00000006.

         24  Não encontra-se desligado funcionário 00000007.

         25  Não encontra-se desligado funcionário 00000008.

         26  Não encontra-se desligado funcionário 00000011.

         27  Não encontra-se desligado funcionário 00000012.

         28  Não encontra-se desligado funcionário 00000014.

         29  Não encontra-se desligado funcionário 00000019.

         30  Não encontra-se desligado funcionário 00000021.

         31  Não encontra-se desligado funcionário 00000022.

         32  Não encontra-se desligado funcionário 00000025.

         33  Não encontra-se desligado funcionário 00000026.

         34  Não encontra-se desligado funcionário 00000027.

         35  Não encontra-se desligado funcionário 00000005.

         36  Não encontra-se desligado funcionário 00000013.

         37  Não encontra-se desligado funcionário 00000020.

         38  Não encontra-se desligado funcionário 00000028.

         39  Categoria Salarial não Habilitada p/ ponto 01

         40  Categoria Salarial não Habilitada p/ ponto 02

         41  Categoria Salarial não Habilitada p/ ponto 01

 


                        Movimentos não Integrados  

...

Nota
titleNota:


------------------------------------------------------------------DATASUL -   Administração de Pessoal    - PE4000RP - V:1.02.08.012

 


Neste exemplo apresentado, aconteceram muitos erros na integração do Ponto com a Folha de Pagamento. Desta forma, deve-se atentar para o Tipo de Erro e providenciar as devidas alterações para que seja efetuada a Integração do Ponto sem problemas.

 


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