01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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IMPFTARG.prw | Layout NF,NC,ND(FACTURA-NOTA-CREDITO-NOTA DEBITO) Salida PDF |
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País: | Argentina |
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Ticket: | NA. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10500 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En ambientes con base de datos Oracle, se presenta un error log al intentar ejecutar el query de la función TRAEVTOS.
03. SOLUCIÓN
Se realiza un ajuste en la rutina TRAEVTOS para considerar correctamente las clausulas correspondientes a SQL, Postgres y Oracle.
...
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuración previa, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) verifique la configuración pertinente de los siguientes parámetros:
- MV_FATQRCO- Utiliza QRCode en layout de la factura, ND y NC.
- MV_FATPDF- Path para generación de archivos PDF.
- MV_FATINI- Inicio de actividades de la empresa.
- MV_FATTIP- Categoría frente al IVA de la empresa.
- MV_QFTMAIL- Email de contacto por ventas.
- MV_FATURL- Url de la página web de la empresa.
- MV_FATCAB- Texto para imprimir el encabezado.
- MV_FATPIE- Texto para imprimir el pie de página.
- En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe de dar de alta un cliente.
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe de registrar una TES, no es necesario que esta calcule impuesto, sin embargo, usted puede configurarla para que así sea.
- En la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe de registrar una factura para el cliente dado de alta.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Informes> Layout> Fact/ND/NC.".
- Complete los parámetros de acuerdo con las Facturas generadas, seleccionando el Tipo de documento que se filtrará.
- Clic en OK.
- Seleccione si va a realizar la impresión física del archivo, o si se generará un archivo .PDF para visualización.
- Clic en OK.
- Si es seleccionada la opción en PDF y su navegador estuviera configurado para abrir archivos en PDF, el sistema abrirá una página del navegador con las Facturas que se encuentran de acuerdo con los filtros indicados en los parámetros.
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NA
Card documentos |
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Informacao | QR Code Argentina. https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=599591207 |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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